問答題東潤會計師事務(wù)所注冊會計師李立在對大華公司2001年度會計報表審計時,決定于2002年大華公司的債務(wù)人樂凱公司截止2001年12月31日所欠23000元進行函證。經(jīng)初步審計,大華公司應(yīng)收賬款相關(guān)的內(nèi)部控制是有效的,應(yīng)收賬款預(yù)計差錯率也較低。根據(jù)上述情況,請指出李立應(yīng)選擇何種函證方式?
您可能感興趣的試卷
最新試題
在內(nèi)部審計工作中,除了正確選用審計方法之外,還必須注意:()。
題型:多項選擇題
內(nèi)部審計也是()的基礎(chǔ)。
題型:單項選擇題
管理審計是()審計的一個分支。
題型:單項選擇題
會計師事務(wù)所對企業(yè)年度財務(wù)報表的審計可以屬于()。
題型:多項選擇題
在審計的形式上,經(jīng)濟效益審計以()為主。
題型:單項選擇題
管理審計的審查重點是什么?
題型:問答題
我國審計機關(guān)屬于()模式。
題型:單項選擇題
我國目前的廠長(經(jīng)理)經(jīng)濟責(zé)任審計是一種()。
題型:單項選擇題
財務(wù)大檢查的特點有()。
題型:多項選擇題
審計產(chǎn)生的基礎(chǔ)是商品經(jīng)濟的產(chǎn)生。
題型:判斷題