A.將當前訴訟卷宗的價值不利于購買者的價值進行評價;
B.對購買者接受廢料的程序進行檢查,并與法律要求進行比較;
C.對購買者是否遵守貸款協(xié)議或披露貸款協(xié)議進行分析;
D.對購買者業(yè)務的效率進行評估。
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你可能感興趣的試題
A.店鋪經理可以要求撤換產品項目,這樣會影響對每名產品經理的可能績效評價。
B.產品經理議定采購價格并制定銷售價格。
C.根據每類產品所產生的總毛利來對產品經理進行評價將導致功能失調的行為。
D.每個店鋪中不設置驗收職能。
A.審計方案明細。
B.固定格式的工作底稿。
C.工作底稿的交叉索引。
D.審計方案中明確而詳細的審計程序。
下哪一項描述的是工作底稿復核的適當證據:()
I.復核者在每一張工作底稿上的簽名。
II.工作底稿復核清單。
III.說明工作底稿復核的性質、范圍和結果的備忘錄。
IV.評估審計師編制的工作底稿質量的業(yè)績評價表。
A.II、IV
B.I、II、III。
C.I、III、IV。
D.I、II、III、IV。
A.審計活動的重點是確定一個組織是否想要進入合資。
B.審計活動重點是關注一個組織的質量計劃和活動中的表現。
C.審計活動表現被合同專家評估符合項合同(即,質量和成本)以及合同的執(zhí)行。
D.審計活動關注于一個組織的能夠降低數據風險的內部控制。
A.偽代碼
B.矩陣
C.流程圖
D.清算表
最新試題
某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()
某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動
根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()
在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()
某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()
因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()