單項(xiàng)選擇題

下列哪些是舞弊報(bào)告應(yīng)該包括的內(nèi)容?()
Ⅰ.舞弊行為的性質(zhì)、涉及人員、舞弊手段及原因
Ⅱ.審計(jì)業(yè)務(wù)的范圍和結(jié)果
Ⅲ.提出有必要采取的糾正性措施

A.只有Ⅰ
B.只有Ⅱ
C.只有Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ


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1.單項(xiàng)選擇題企業(yè)的管理人員采取某些行動(dòng)有助于減少員工的舞弊機(jī)會(huì),則下列選項(xiàng)中,管理人員采用的最佳方式是:()

A.加大舞弊懲治力度,制定嚴(yán)格的公司規(guī)定。
B.為公司資產(chǎn)制定實(shí)物控制程序。
C.增加管理人員,制定相互監(jiān)督的機(jī)制。
D.聘請(qǐng)外部審計(jì)人員進(jìn)行監(jiān)督。

2.單項(xiàng)選擇題在公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)中,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告與實(shí)際運(yùn)送數(shù)量的不同可以通過(guò)下列哪項(xiàng)解釋?()

A.貨物運(yùn)輸途中發(fā)生了舞弊行為。
B.選擇不充分的供應(yīng)商程序。
C.無(wú)法詳細(xì)比較已收到貨物的數(shù)量。
D.在驗(yàn)收部門(mén)的采購(gòu)訂單附件上標(biāo)明訂購(gòu)數(shù)量。

3.單項(xiàng)選擇題審計(jì)師張紅對(duì)現(xiàn)金控制進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)記賬人簽發(fā)費(fèi)用支票并調(diào)節(jié)支票賬戶。審計(jì)結(jié)果是現(xiàn)金賬戶對(duì)賬表示正確的,且沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何現(xiàn)金短缺,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該推斷出:()

A.內(nèi)部控制系統(tǒng)中對(duì)現(xiàn)金收入記錄的控制是充分的。
B.內(nèi)部控制系統(tǒng)中對(duì)現(xiàn)金實(shí)物安全的控制是充分的。
C.內(nèi)部控制系統(tǒng)中對(duì)現(xiàn)金賬戶調(diào)節(jié)的控制是充分的。
D.內(nèi)部控制系統(tǒng)中對(duì)現(xiàn)金會(huì)計(jì)記錄的控制是不充分的。

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銀行出納有可能利用經(jīng)過(guò)授權(quán)的出納終端,通過(guò)將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來(lái)核銷(xiāo)其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

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