單項(xiàng)選擇題在考勤制度時(shí),某內(nèi)部審計(jì)師確定,公司針對(duì)考勤卡制度的控制非常出色,所有員工都在其每周考勤卡上記錄了休假時(shí)間,而且每張考勤卡都得到工廠監(jiān)督員恰當(dāng)?shù)氖鹈麢z查。審計(jì)師還發(fā)現(xiàn),有一名工作在被審計(jì)的那段時(shí)間中沒(méi)有在任何考勤卡上記錄任何休假時(shí)間,因此,審計(jì)師可以得出的恰當(dāng)結(jié)論是:()

A.一位雇員的考勤卡出現(xiàn)了錯(cuò)誤。
B.其他雇員的考勤卡存在錯(cuò)誤。
C.公司政策要求工廠工人每年都休假。
D.那位雇員在被審計(jì)的那段時(shí)間中沒(méi)有請(qǐng)假休假。


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1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員會(huì)通過(guò)以下哪項(xiàng)加強(qiáng)了組織的控制流程?()

A.安排內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)負(fù)責(zé)與政府機(jī)構(gòu)相互聯(lián)系。
B.讓首席審計(jì)執(zhí)行官來(lái)選擇外部審計(jì)師。
C.對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官提出的建議進(jìn)行后續(xù)追蹤。
D.批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)政策。

2.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)恰當(dāng)?shù)孛枋隽藘?nèi)部控制調(diào)查問(wèn)卷:()

A.提供有關(guān)控制系統(tǒng)的詳細(xì)信息
B.與其他控制評(píng)估方法相比,完成這種問(wèn)卷所需時(shí)間更短
C.要求內(nèi)部審計(jì)師進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾?br /> D.提供間接證據(jù),仍需要證實(shí)

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》的要求,首席審計(jì)執(zhí)行官建立和保持質(zhì)量保證與改進(jìn)程序。下哪項(xiàng)不是質(zhì)量保證與改進(jìn)程序的要素?()

A.審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)遵循情況的外部評(píng)估。
B.內(nèi)部審計(jì)師個(gè)人績(jī)效的年度評(píng)價(jià)。
C.對(duì)審計(jì)活動(dòng)監(jiān)督。
D.對(duì)已完成審計(jì)活動(dòng)的內(nèi)部復(fù)核。

4.單項(xiàng)選擇題以下部門中,決定內(nèi)部審計(jì)部門在公司風(fēng)險(xiǎn)管理中的定位和作用的是:()

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門。
B.總裁。
C.董事會(huì)。
D.審計(jì)委員會(huì)。

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)內(nèi)容的發(fā)布在內(nèi)部控制發(fā)展歷史上具有里程碑意義:()

A.SOX法案。
B.COSO報(bào)告。
C.ERM框架。
D.COCO模型。

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銀行出納有可能利用經(jīng)過(guò)授權(quán)的出納終端,通過(guò)將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來(lái)核銷其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計(jì)人員監(jiān)督被審計(jì)單位對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的盤點(diǎn)監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運(yùn)用。

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設(shè)定微型計(jì)算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

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注冊(cè)會(huì)計(jì)師做出是否實(shí)施函證程序是只需考慮:評(píng)估程序重大報(bào)錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

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審計(jì)師針對(duì)銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

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當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)使得“無(wú)紙化審計(jì)”成為可能。舉例來(lái)說(shuō),在審計(jì)由計(jì)算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時(shí),一名審計(jì)師可以使用微機(jī)來(lái)直接訪問(wèn)應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來(lái)的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計(jì)分析。以下()項(xiàng)是此類應(yīng)收賬款余額“無(wú)紙化審計(jì)”的優(yōu)點(diǎn)。

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某位高級(jí)管理成員是所審核經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的主管的上級(jí)之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報(bào)告。向這位高級(jí)管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

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審計(jì)師希望測(cè)試醫(yī)療保險(xiǎn)公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過(guò)恰當(dāng)批準(zhǔn)記錄,包括向經(jīng)批準(zhǔn)的病人證實(shí)索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序是()。

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