單項選擇題某內(nèi)部審計小組最近完成的審計業(yè)務(wù)對有關(guān)公司機動車使用是否符合公司出租與采購政策作出了評價。審計報告表明有若干項出租(而非采購)的決定沒有在文件中記錄因而無法審計。報告建議業(yè)務(wù)管理人員必須確保在有出租決定的書面文件時才可以辦理出租協(xié)議。內(nèi)部審計師準備對該審計報告開展后續(xù)追蹤。假定管理層已經(jīng)決定接受由于公司機動車的出租與采購決定缺乏相關(guān)依據(jù)所帶來的相應(yīng)風(fēng)險,則內(nèi)部審計師的責(zé)任應(yīng)是:()

A.內(nèi)部審計師沒有進一步的責(zé)任
B.應(yīng)將管理層的決定及內(nèi)部審計師的關(guān)注內(nèi)容向?qū)徲嬑瘑T會報告
C.內(nèi)部審計師應(yīng)當管理層發(fā)出后續(xù)追蹤報告,清楚地指出必須對出租與采購決定的有關(guān)依據(jù)進行記錄
D.內(nèi)部審計師應(yīng)向外部審計師和任何的負責(zé)的管制機構(gòu)通告,管理層沒有對所建議的問題采取糾正措施


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1.單項選擇題為確保在確認業(yè)務(wù)中對某些審計發(fā)現(xiàn)采取了糾正措施,可要求進行后續(xù)追蹤活動。內(nèi)部審計活動開展所需要的后續(xù)追蹤活動的責(zé)任應(yīng)當在以下哪項是界定?()

A.內(nèi)部審計活動的書面規(guī)章或與客戶達成的協(xié)議
B.審計委員會的使命聲明
C.在每次審計之前下發(fā)的業(yè)務(wù)通知單
D.在適當?shù)臉I(yè)務(wù)報告中的目標表述

3.單項選擇題對客戶應(yīng)收賬款的審計發(fā)現(xiàn),以收入的一定的百分比表示的未收回應(yīng)收賬款在過去兩年中已有大幅度增加。增加的原因是應(yīng)市場推廣部的敦促而把賒銷范圍擴大至一些信用不佳的公司。在監(jiān)督對該審計發(fā)現(xiàn)的處理情況時以下哪項內(nèi)容沒有用?()

A.來自賒銷和市場推廣人員的信息,這些人員負責(zé)對賒銷政策進行重新評估。
B.財務(wù)主管就糾正措施的落實情況所提供的階段性更新信息。
C.應(yīng)收賬款經(jīng)理就未收回應(yīng)收賬款的收回情況所做的回復(fù)。
D.信息技術(shù)部門就新的應(yīng)收賬款系統(tǒng)的實施情況提供更新信息。

5.單項選擇題

以下哪項內(nèi)容是公認的采購舞弊陰謀?()
I.濫用訂單修改;
II.承包商串通投標;
III.抵押融資。

A.只有I是對的。
B.只有I和II是對的。
C.只有II和III是對的。
D.I、II和III都是對的。

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保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

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以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

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有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

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一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

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題型:單項選擇題