單項(xiàng)選擇題外部審計(jì)師對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)后,公司的管理層和董事會(huì)應(yīng)該負(fù)責(zé)對(duì)外部審計(jì)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議后續(xù)跟蹤檢查,如果內(nèi)部審計(jì)師在這其中也扮演了一定的角色,那么該內(nèi)部審計(jì)師的職責(zé)可能是:()

A.聽(tīng)從管理層建議對(duì)外部審計(jì)師的審計(jì)過(guò)程進(jìn)行觀察,并合理引導(dǎo)外部審計(jì)師
B.幫助建立一種檢查管理層的跟蹤檢查措施是否有效的監(jiān)督機(jī)制
C.內(nèi)部審計(jì)師不應(yīng)該扮演任何角色以免破壞獨(dú)立性
D.幫助管理層建立和實(shí)施跟蹤檢查程序


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》的主要目的,說(shuō)法正確的是:()

A.增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)師的專業(yè)水平和技能
B.明確內(nèi)部審計(jì)師的獨(dú)立位置和職責(zé)
C.為評(píng)價(jià)內(nèi)部審計(jì)績(jī)效和質(zhì)量建立基礎(chǔ)
D.強(qiáng)制性的規(guī)定內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)一般步驟

2.單項(xiàng)選擇題下列職責(zé)中,屬于內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)的審批職責(zé)的是:()

A.內(nèi)部審計(jì)部門人員的職位變更
B.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的簽發(fā)
C.首席審計(jì)執(zhí)行官的任命
D.審計(jì)工作范圍的確定

4.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)銷售部經(jīng)理生活作風(fēng)不良,因?yàn)樵摯螌徲?jì)馬上就要結(jié)束了,而且這次審計(jì)是針對(duì)公司業(yè)務(wù)流程的有效性。所以內(nèi)部審計(jì)師決定告知審計(jì)委員會(huì)但是不再進(jìn)行進(jìn)一步的審計(jì),審計(jì)師的行為可能:()

A.是錯(cuò)誤的,因?yàn)樵诎l(fā)現(xiàn)舞弊征兆時(shí)應(yīng)該進(jìn)行進(jìn)一步的審計(jì)
B.是錯(cuò)誤的,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)師忽略了潛在的控制薄弱
C.是合理的,該經(jīng)理的作風(fēng)不良不必然導(dǎo)致舞弊,且不影響這次審計(jì)
D.是合理的,因?yàn)樵搩?nèi)部審計(jì)師不應(yīng)該關(guān)注審計(jì)過(guò)程中可能存在的舞弊

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在參與公司活動(dòng)時(shí)可以扮演各種角色,下列那個(gè)角色會(huì)損害內(nèi)部審計(jì)師的獨(dú)立性:()

A.公司風(fēng)險(xiǎn)管理的咨詢者
B.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的參與者
C.作為道德規(guī)范的倡導(dǎo)者
D.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的編寫者

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以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

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