A.管理組織外部風(fēng)險。
B.控制組織外部風(fēng)險。
C.評估組織外部風(fēng)險。
D.消除組織外部風(fēng)險。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.為內(nèi)部審計實(shí)務(wù)提供了基本標(biāo)準(zhǔn)。
B.是幫助內(nèi)部審計師開展審計工作的指南。
C.是在任何情形下均必須遵循的規(guī)則。
D.有助于總體上理解內(nèi)部審計責(zé)任。
A.所獲取的數(shù)據(jù)可能不完整或缺乏時效性。
B.數(shù)據(jù)定義可能過時。
C.主機(jī)數(shù)據(jù)可能被終端用戶的更新活動所破壞。
D.重復(fù)下載可能會耗盡終端用戶微機(jī)的存儲容量。
A.確認(rèn)審計部門必須審查的經(jīng)營部門。
B.確認(rèn)應(yīng)向?qū)徲嬑瘑T會進(jìn)行披露的類別。
C.接觸與審計績效相關(guān)的記錄、人員和實(shí)物資產(chǎn)。
D.接觸外部審計師的工作底稿。
A.確定組織環(huán)境是否有利于增強(qiáng)控制意識。
B.保證防止舞弊的發(fā)生。
C.了解可能發(fā)生舞弊的活動。
D.評估管理層為防止舞弊而采取措施的有效性。
A.在對可能的舞弊進(jìn)行調(diào)查時與安全人員和法律執(zhí)行機(jī)構(gòu)配合。
B.每次審計中都對舞弊進(jìn)行測試并盡可能進(jìn)行追查。
C.協(xié)助設(shè)計控制系統(tǒng)以防止舞弊。
D.評價控制系統(tǒng)在防止?jié)撛陲L(fēng)險暴露方面的充分性和有效性。
最新試題
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()