單項(xiàng)選擇題在對有關(guān)投資新型金融工具的內(nèi)部控制的健全性進(jìn)行審計時,以下哪項(xiàng)不屬于該項(xiàng)審計工作的內(nèi)容?()

A.確定財務(wù)經(jīng)理用于檢查投資風(fēng)險控制措施的性質(zhì);
B.確定公司是否制訂了相關(guān)政策來規(guī)定財務(wù)經(jīng)理承擔(dān)風(fēng)險的范圍以及可投資的金融工具的類型;
C.確定管理當(dāng)局對復(fù)雜金融工具投資進(jìn)行監(jiān)督的程度;
D.與同類型公司進(jìn)行比較,確定本*公司投資收益率的高低。


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2.單項(xiàng)選擇題首席審計執(zhí)行官在控制程序方面需承擔(dān)的責(zé)任包括以下哪些內(nèi)容:()

A.將每年關(guān)于控制方面的判斷結(jié)論報告高層管理人員和審計委員會;
B.保證內(nèi)部審計部門每年對所有控制過程進(jìn)行評價;
C.監(jiān)督內(nèi)部控制程序的建立;
D.維護(hù)公司的治理過程。

5.單項(xiàng)選擇題在運(yùn)用《道德規(guī)范》中的相關(guān)行為標(biāo)準(zhǔn)時,內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.運(yùn)用其個人判斷。
B.將其與其他專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比較。
C.遵從審計的愿望。
D.謹(jǐn)慎決定是否采用這類標(biāo)準(zhǔn)。

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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