單項選擇題某大型金融企業(yè)幾年前制定了行為規(guī)范并發(fā)布給所有的員工,為了向?qū)徲嬑瘑T會報告行為規(guī)范的遵循情況,最佳的方式是什么?()

A.全面評價公司高級管理層對行為規(guī)范的遵循情況,并向?qū)徲嬑瘑T會報告
B.全面評價員工對行為規(guī)范的理解和遵循情況,并將結果報告給審計委員會
C.審查企業(yè)的往來業(yè)務對行為規(guī)范的遵循情況,并向?qū)徲嬑瘑T會報告
D.對員工的工作進行測試,以審查有無違規(guī)的行為


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1.單項選擇題審計委員會的哪項活動最有利于內(nèi)部審計活動?()

A.公布審計報告
B.確保審計活動的執(zhí)行符合《職業(yè)道德規(guī)范》和《標準》
C.提升內(nèi)部審計的整體技能和人員素質(zhì)
D.支持對內(nèi)部審計提出建議的執(zhí)行情況的監(jiān)督

2.單項選擇題將薪資負責人編制的工資表與員工名單核對,內(nèi)部審計師執(zhí)行這一工作主要是對下面什么情況進行測試?()

A.是否存在虛構的職工薪酬
B.工時記錄的準確性
C.單位工時工資的合理性
D.工資審批流程的完整性

5.單項選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項內(nèi)容所描述的風險管理過程的關鍵目標同時也是內(nèi)部審計部門的一項關鍵職責?()

A.檢查和評估公司執(zhí)行的作業(yè)
B.確保內(nèi)部審計資源適當、充分并得到有效配置,降低審計風險
C.審查財務報告和評估內(nèi)部控制
D.開展持續(xù)檢測活動,以定期重新執(zhí)行風險評估以及評價旨在風險管理的風險控制措施的有效性

最新試題

審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當批準記錄,包括向經(jīng)批準的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權利人政策等。那么最為恰當?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風險

題型:判斷題

以下關于實務中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

當代計算機技術使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。

題型:單項選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權行為的控制是()。

題型:單項選擇題

審計師從永續(xù)庫存中隨機抽取了100個產(chǎn)成品項目,進行實物清點,并計算每個項目的審計價值。然后內(nèi)部審計師將審計值和賬面值比較,利用差異估計方法估計產(chǎn)成品庫存的正確總額。100個項目樣本的結果如下:被審計總額605000美元賬面值總額630000美元存在差錯的項目數(shù)量17產(chǎn)成品庫存賬面值總額為6988000美元。在差異估計的基礎上,審計師對總額的估計值是()。

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題