單項選擇題在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準(zhǔn)了向某企業(yè)集團所屬的各獨立機構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內(nèi)部審計師認為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團的一個主要負責(zé)人有密切關(guān)系,該審計師應(yīng)當(dāng):()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當(dāng)局,并建議做進一步調(diào)查
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構(gòu)成了銀行控制制度的重大缺陷
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為
D.擴大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進一步調(diào)查結(jié)果向管理當(dāng)局報告


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1.單項選擇題訂單發(fā)出到產(chǎn)品或服務(wù)交付的這段時間被稱為()。

A.訂單周期時間
B.客戶響應(yīng)時間
C.訂單處理時間
D.檢驗時間

2.單項選擇題下列()是內(nèi)部審計主管規(guī)劃員工要求的信息來源。

A.同執(zhí)行管理層和審計委員會討論審計需求
B.審核審計人員教育和培訓(xùn)記錄
C.審核同行業(yè)類似規(guī)模公司的審計人員規(guī)模和構(gòu)成情況
D.同現(xiàn)有的審計人員面談

3.單項選擇題在審核了業(yè)務(wù)報告的結(jié)果后,管理高層決定對某些審計發(fā)現(xiàn)承擔(dān)不采取糾正措施的風(fēng)險。首席審計官應(yīng)評價并選擇以下哪個的備選方案?()

A.將管理層的決定告之管制機構(gòu)
B.開展另外的業(yè)務(wù)程序,進一步確認違反政策的情形
C.開展后續(xù)追蹤業(yè)務(wù),確定是否采取糾正措施
D.如果剩余風(fēng)險過大,與管理高層或董事會討論這個事件

4.單項選擇題利用測試數(shù)據(jù),審計師通過在計算機工資系統(tǒng)處理正常的和非典型的交易來測試對正常工作時間和加班時間的計算過程??刂频玫匠浞謭?zhí)行的證據(jù)存在,如果:()

A.沒有進行其他測試。
B.測試數(shù)據(jù)的結(jié)果與預(yù)期結(jié)論相比較。
C.查詢例外情況確定執(zhí)行的控制邏輯。
D.給測試結(jié)果數(shù)據(jù)做標(biāo)記,用于促進審計資料文檔的建立。

5.單項選擇題能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標(biāo)信息的定義,是信息可以:()

A.為業(yè)務(wù)結(jié)論提供合理的依據(jù)
B.為業(yè)務(wù)結(jié)論提供了絕對的依據(jù)
C.是有用的和令人信服的。
D.是有用的和可靠的

最新試題

以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()

題型:單項選擇題

監(jiān)盤的重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)盤點的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點”

題型:判斷題

監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題

審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)記錄,包括向經(jīng)批準(zhǔn)的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

適當(dāng)記錄的工作底稿應(yīng)該()。

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準(zhǔn)則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計人員監(jiān)督被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)的盤點監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運用。

題型:判斷題