單項(xiàng)選擇題在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師意識到公司有幾位高級官員存在違法行為,審計(jì)報(bào)告中的發(fā)現(xiàn)應(yīng)該針對以下()類人群。

A.基層管理者
B.新聞媒體人員
C.參與違法行為的官員
D.董事會(huì)下屬的審計(jì)委員會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題對某制造公司進(jìn)行審計(jì)的一個(gè)目的是證實(shí)是否所有修復(fù)工作都由生產(chǎn)工程師進(jìn)行檢查。為達(dá)到這一目的,以下哪一項(xiàng)審計(jì)程序?qū)⑻峁┳C據(jù)?()

A.追蹤返工日志樣本到采取的補(bǔ)救措施。
B.追蹤返工定單樣本到返工日志。
C.追蹤檢查日志樣本到返工定單。
D.追蹤返工定單樣本到檢查日志。

2.單項(xiàng)選擇題防范由于設(shè)備發(fā)生故障和修理而導(dǎo)致生產(chǎn)延誤的方式是()。

A.根據(jù)能力使用情況來計(jì)劃生產(chǎn)
B.根據(jù)對設(shè)備工作狀況的分析,對維修部門活動(dòng)編預(yù)算
C.事先授權(quán)維修部分工作狀況和加班工資
D.對所有生產(chǎn)設(shè)備建立預(yù)防性的維修方案

3.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不是對內(nèi)部審計(jì)師進(jìn)行年度績效考核的典型特征?()

A.由人力資源部人員執(zhí)行
B.注重工作能力
C.考慮審計(jì)師在過去一年開展的所有審計(jì)活動(dòng)
D.應(yīng)該就鑒定評級達(dá)成一致

4.單項(xiàng)選擇題在評價(jià)資源使用的效果和效率時(shí),內(nèi)部審計(jì)師對以下哪項(xiàng)負(fù)有責(zé)任?()

A.確定適當(dāng)?shù)慕?jīng)營性標(biāo)準(zhǔn)制定的程度
B.證實(shí)資產(chǎn)的存在性
C.審核經(jīng)營性信息的可靠性
D.證實(shí)資產(chǎn)價(jià)值的準(zhǔn)確性

5.單項(xiàng)選擇題以下()項(xiàng)有助于確保公司沒有采購不必要的存貨。

A.采購競標(biāo)
B.經(jīng)審批的價(jià)格清單
C.事先決定的存貨水平
D.經(jīng)過雙方協(xié)商的供貨商合同

最新試題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報(bào)告。向這位高級管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師希望測試醫(yī)療保險(xiǎn)公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)記錄,包括向經(jīng)批準(zhǔn)的病人證實(shí)索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師對銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個(gè)單據(jù)的金額變動(dòng)很大。內(nèi)部審計(jì)師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯(cuò)的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:單項(xiàng)選擇題

保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()

題型:單項(xiàng)選擇題

監(jiān)盤的重點(diǎn)在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計(jì)單位對相關(guān)資產(chǎn)盤點(diǎn)的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點(diǎn)”

題型:判斷題

以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計(jì)意見的確定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

設(shè)定微型計(jì)算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師針對銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計(jì)職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識到外部審計(jì)師較之內(nèi)部審計(jì)師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項(xiàng)選擇題

注冊會(huì)計(jì)師做出是否實(shí)施函證程序是只需考慮:評估程序重大報(bào)錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

題型:判斷題