單項選擇題如果年度審計計劃不允許展開對公司有影響的重要法規(guī)進行足夠的合規(guī)性測試,內部審計部門應:()

A.確保董事會和高級管理層已知道這個限制。
B.在審計計劃里附一個備忘錄,列明審計覆蓋面缺少的理由。
C.標明本年沒有包含的法規(guī)將在下年進行審查。
D.縮小經營和財務審計的范圍,以騰出額外的審計時間去進行遵循性審計。


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1.單項選擇題以下哪項制訂業(yè)務工作方案的標準通常不一定要考慮?()

A.對業(yè)務客戶的經營目標的評價的描述與業(yè)務客戶達成一致意見。
B.具體到所要測試的控制。
C.具體到所要開展的程序。
D.具體到審計程序中用到的方法。

2.單項選擇題內部審計適當?shù)慕M織角色應當是:()

A.協(xié)助外部審計人員以降低外部審計費用。
B.實施調查研究以協(xié)助組織達到更有效率的運行,
C.履行董事會中審計委員會的調查職能。
D.履行評價職能,對組織的各項活動提供審查與評估服務。

3.單項選擇題內部審計師應采用以下哪種分析性復核程序來確定當年投資收益的變動是由于投資戰(zhàn)略的改變、投資組合的變動還是其他原因?()

A.對過去5年投資收益的變動進行簡單線性回歸分析以確定變動的性質
B.對各月投資組合的變動進行比率分析
C.對過去5年中投資收益與總資產的比率,以及投資收益與投資總額的比率進行趨勢分析
D.使用與投資組合性質和市場條件相關的獨立變量進行多元回歸分析

4.單項選擇題首席審計執(zhí)行官對制定內部審計活動的人力資源發(fā)展方案負有責任。這個方案應包括:()

A.持續(xù)的教育機會和業(yè)績評價。
B.咨詢建議和既定的事業(yè)通道。
C.既定的培訓計劃和章程。
D.職位說明書和競爭性的薪水增加計劃。

5.單項選擇題對內部審計活動開展外部評估時,以下哪項要素最不應該成為外部評估小組成員在檢查活動中所考慮的?()

A.接觸并經常與董事會、審計委員會或高級管理層溝通
B.對于填補內部審計部門的員工空缺職位,有必要考慮招聘需求中有關教育與工作經驗的標準
C.內部審計師承擔組織經營職責的程度
D.檢查內容應包括內部審計目標的范圍和深度

最新試題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題