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一個運輸部門在數(shù)據(jù)庫中保存有車輛保有量和維修記錄。為評估數(shù)據(jù)庫信息的準確性,以下哪一項審計程序是最恰當?shù)模ǎ?/p>
根據(jù)公司要求,公司員工在應用公司信用卡購買飛機票出差時,只能乘坐經(jīng)濟艙,不能乘坐頭等艙或公務艙。但這條規(guī)定并不總是得到遵守,以下哪項內(nèi)容為此提供了最有力的證據(jù)()?
利用以下信息回答問題.審計人員在對貨運部門進行營運審計。他從貨運部門的文檔中選擇了45份貨運日志作為樣本,其中44天的日志的裝運數(shù)量達到了日常限額。在這一測試基礎上,審計人員得出結論,貨運部門在滿足限額方面是有效的。關于審計人員的結論,以下哪一項可能是正確的()?
某公司按季度向董事會提供勞動生產(chǎn)率統(tǒng)計數(shù)字。審計師檢查了最近四份報告中的比率和其他統(tǒng)計數(shù)字。審計師用草稿紙和董事會報告的復印件,來計算核實統(tǒng)計數(shù)字是否正確,并將計算中應用的數(shù)據(jù)與輔助文件進行比較。審計師在工作底稿中用注釋形式描述了上述工作,然后扔了草稿紙和報告復印件。審計師在注釋中陳述如下:“已對最近四個季度的季度董事會報告中所報告的比率和其他統(tǒng)計數(shù)字進行了核對檢查,并檢查了合適的輔助文件,看起來所有金額都恰當合適。有關這種情形的正確評論是()
首席審計執(zhí)行官正在面試一名應聘者。首席審計執(zhí)行官認為這名申請者熟練掌握了內(nèi)部審計技術、會計和財務知識,不過,申請者在經(jīng)濟學和信息技術方面的知識很有限。以下哪項行動最適當()
審計師關于樣本規(guī)模的決定最可能根據(jù)以下哪項內(nèi)容做出()?
系統(tǒng)開發(fā)審計業(yè)務包括在各個關鍵點的檢查,以保證開發(fā)過程受到恰當?shù)乜刂坪凸芾?。這些檢查包括以下所有各項,除了()
內(nèi)部審計師對一家小公司的處理手工生成支票和計算機生成支票的程序進行審計??瞻字?、控制記錄和電子傳真簽字章等支票簽字工具各自存在幾個保險柜中。每個保險柜處于鑰匙和密碼都有才能打開的雙重控制下。財務經(jīng)理知道保險柜的密碼。所有的手工支票以及金額超出$25000的計算機生成支票都需財務經(jīng)理簽字。在此金額以下的計算機生成的所有支票使用電子傳真簽字章即可。財務經(jīng)理的簽字權不受限制。內(nèi)部審計師要評價與上述簽字程序有關的內(nèi)部控制的恰當性。內(nèi)部控制經(jīng)確定是()
以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣()?
以下哪項內(nèi)容代表了已對審計工作底稿進行監(jiān)督檢查的恰當證據(jù)()?Ⅰ、監(jiān)督員在每份工作底稿中的首字母簽名;Ⅱ、審計工作底稿檢查清單;Ⅲ、說明對審計工作底稿進行的監(jiān)督檢查的性質(zhì)、范圍和結果的備忘錄;IV、評價審計師工作底稿質(zhì)量的業(yè)績評估。