A.往賬業(yè)務(wù)清單
B.查詢查復(fù)清單
C.來賬自動(dòng)入賬業(yè)務(wù)清單
D.來賬業(yè)務(wù)清單
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A.通存通兌專戶
B.網(wǎng)內(nèi)來賬應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)算款項(xiàng)
C.網(wǎng)內(nèi)次日入賬貸方報(bào)單款項(xiàng)
D.網(wǎng)內(nèi)往賬待確認(rèn)貸報(bào)款項(xiàng)
A.“網(wǎng)內(nèi)往賬待確認(rèn)貸報(bào)款項(xiàng)”賬戶余額是否與上日錄入未確認(rèn)貸報(bào)總額相符。
B.“網(wǎng)內(nèi)來賬應(yīng)收結(jié)算款項(xiàng)”賬戶余額是否與上日未核銷來賬借報(bào)總額相符,“網(wǎng)內(nèi)來賬應(yīng)付結(jié)算款項(xiàng)”賬戶余額是否與上日未核銷來賬貸報(bào)總額相符。
C.辦理查詢查復(fù)是否有根有據(jù),是否及時(shí),是否經(jīng)運(yùn)營主管審批。
D.往來賬差錯(cuò)處理是否手續(xù)齊全,是否符合制度規(guī)定。
A.金額
B.幣種
C.帳號(hào)戶名
D.業(yè)務(wù)種類
A.對發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的往賬、有疑問的來賬及票據(jù),應(yīng)按要求發(fā)出查詢。
B.收到的查詢書應(yīng)與原始憑證核對,按照規(guī)定及時(shí)查復(fù)。
C.收到的查復(fù)書應(yīng)與發(fā)出的查詢書、原始憑證核對,對所查問題已得到明確查復(fù)的,按有關(guān)規(guī)定處理
D.更正往來賬憑證要素的查詢查復(fù),必須以原始憑證記載的內(nèi)容為依據(jù)。
A.來賬行退回來賬業(yè)務(wù)
B.來賬行貸方業(yè)務(wù)
C.往賬行收到被退回業(yè)務(wù)
D.往賬行借方業(yè)務(wù)
最新試題
日終,柜員采用“不清零”方式的,現(xiàn)金箱交金庫保管;采用“清零”方式的,現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納,由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管,“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫保管。
運(yùn)營主管或運(yùn)營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查,并對日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報(bào)可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽(yù)或資金損失的行為。
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除,由九級主管負(fù)責(zé)。
柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”,柜員號(hào)可以隨時(shí)變更。
若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。
對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的,經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后,可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時(shí),該柜員及主管對柜員號(hào)下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。
對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的,柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印,也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。
主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí),必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查()。