單項選擇題審計章程是影響審計活動獨立性的重要因素之一以下哪項最不可能成為章程的組成部分()

A.對組織記錄的接觸
B.審計活動的范圍
C.首席審計執(zhí)行官的任期
D.對組織人員的接觸


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1.單項選擇題有些組織外包審計職能大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識到外部審計師較之審計師有優(yōu)勢,這是由于()

A.外部審計師熟悉組織它的年度審計報告提供了對組織的深入的了解
B.外部審計的規(guī)模它能聘用富有經(jīng)驗的、有知識的且具有資格的員工
C.外部審計的規(guī)模它能提供不受其他當(dāng)事方影響的持續(xù)的可用員工
D.審計的結(jié)構(gòu)它可以更容易地滿足遠距離的業(yè)務(wù)要求

2.單項選擇題審計師必須能夠仔細地區(qū)分范圍限制和審計中的其他限制的區(qū)別,以下哪項不屬于范圍限制()

A.業(yè)務(wù)客戶的分部經(jīng)理表示該分部正在對一個主要的計算機系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)換,并表示對信息系統(tǒng)的這部分已計劃的審計業(yè)務(wù)要推遲到下一年進行
B.審計委員會檢查了當(dāng)年的審計工作安排,刪除了首席審計執(zhí)行官認(rèn)為很有必要實施的審計項目
C.業(yè)務(wù)客戶表示某些客戶不能聯(lián)系,因為組織正在與這些客戶就一項長期合同進行談判,他們不希望客戶受到干擾
D.以上三項都不是

3.單項選擇題給定與業(yè)務(wù)客戶就業(yè)務(wù)范圍方面的爭執(zhí),以下哪項審計活動不恰當(dāng)()

A.與董事會會面確保審計章程的批準(zhǔn),從而消除上述問題以及以后可能發(fā)生的類似問題
B.若分歧不能消除,則向董事會報告
C.與首席執(zhí)行官與主計長一起檢查既定的審計工作計劃,尋求處理業(yè)務(wù)客戶的直接方案
D.向業(yè)務(wù)客戶指出,若抵制情形繼續(xù)存在,審計活動將不對該部門開展成本——效益審計

4.單項選擇題某公司正組建一個審計部門由于在此之前主計長不具有審計師的經(jīng)驗,故建議首席審計執(zhí)行官向外部審計師匯報但首席審計執(zhí)行官可直接向主計長報告任何重大事項,主計長再將這些關(guān)注事項報告給董事會以下哪項陳述是準(zhǔn)確的()

A.由于首席審計執(zhí)行官可以直接與董事會聯(lián)系,審計活動具備獨立性
B.由于首席審計執(zhí)行官向外部審計師匯報,審計活動不具備獨立性
C.由于主計長沒有審計師的經(jīng)驗因而審計活動不具備獨立性
D.由于公司沒有要求首席審計執(zhí)行官必須是注冊審計師,因而審計活動不具備獨立性

7.單項選擇題審計師在對分部的采購控制進行評價時,首席采購代理商詢問為何索要含有與特定的供應(yīng)商交易的記錄審計師作出的恰當(dāng)反應(yīng)是()

A.將這個詢問作為審計范圍限制
B.向代理商解釋其信息要求的原因,以促進與業(yè)務(wù)客戶的合作
C.拒絕對代理商的信息要求作出解釋,以保持審計程序的完整性
D.在確定是否向代理商披露其信息要求前考慮具體的環(huán)境狀況

8.單項選擇題以下哪項恰當(dāng)?shù)仃U述了審計活動不參與系統(tǒng)開發(fā)程序的原因()

A.參與系統(tǒng)開發(fā)會影響審計獨立性,并且在系統(tǒng)運行之后,審計師不能對其進行客觀的評價
B.參與系統(tǒng)開發(fā)會拖延這個項目的進行
C.參與系統(tǒng)開發(fā)會使審計師成為應(yīng)用程序的部分設(shè)計者,一旦系統(tǒng)有問題,審計師也會經(jīng)受責(zé)備
D.以上答案都不對

9.單項選擇題監(jiān)督應(yīng)付賬款部分的審計師為何不應(yīng)開展那部分業(yè)務(wù)的保證檢查()

A.由于沒有辦法來衡量審計師是否在合理的期間確立了獨立性
B.在合理的期間過去后才能對那部分業(yè)務(wù)進行保證檢查
C.直到由外部審計師進行的下一年度的檢查為止
D.直到新的監(jiān)督人員很清楚地承擔(dān)了責(zé)任為止

10.單項選擇題獨立性使得審計師能作出不偏不倚的判斷,這對于業(yè)務(wù)的恰當(dāng)開展很重要以下哪項最有可能加強獨立性()

A.政策要求審計師向首席審計執(zhí)行官報告已經(jīng)出現(xiàn)或經(jīng)合理推斷認(rèn)為可能出現(xiàn)利益沖突和偏見的任何情況
B.政策阻止審計活動對已評價的系統(tǒng)的控制標(biāo)準(zhǔn)提出建議
C.組織政策允許將敏感性的經(jīng)營業(yè)務(wù)外包
D.組織政策阻止員工從經(jīng)營部門調(diào)入審計部門