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以下哪項(xiàng)內(nèi)容屬于設(shè)計(jì)公司業(yè)績衡量評估系統(tǒng)時所采取的典型步驟()?
以下哪項(xiàng)最有可能被認(rèn)為是舞弊的征兆()?
以下哪項(xiàng)技術(shù)能夠最有效地管理控制自我評價研討會上出現(xiàn)的情緒問題()?
以下哪一項(xiàng)抽樣計(jì)劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣()?
根據(jù)第一季度的泄露修復(fù)業(yè)務(wù)報告,內(nèi)部審計(jì)師可以得出以下哪項(xiàng)結(jié)論()?
內(nèi)部審計(jì)師利用什么樣的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)來證實(shí)冒名或被解職職員的存在()?
系統(tǒng)開發(fā)審計(jì)業(yè)務(wù)包括在各個關(guān)鍵點(diǎn)的檢查,以保證開發(fā)過程受到恰當(dāng)?shù)乜刂坪凸芾?。這些檢查包括以下所有各項(xiàng),除了()
中期報告應(yīng)該用于傳達(dá)需要有關(guān)方面立即予以關(guān)注的信息()
最常見的管理層舞弊的動機(jī)是以下哪一項(xiàng)的存在()?
某公司按季度向董事會提供勞動生產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)數(shù)字。審計(jì)師檢查了最近四份報告中的比率和其他統(tǒng)計(jì)數(shù)字。審計(jì)師用草稿紙和董事會報告的復(fù)印件,來計(jì)算核實(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)字是否正確,并將計(jì)算中應(yīng)用的數(shù)據(jù)與輔助文件進(jìn)行比較。審計(jì)師在工作底稿中用注釋形式描述了上述工作,然后扔了草稿紙和報告復(fù)印件。審計(jì)師在注釋中陳述如下:“已對最近四個季度的季度董事會報告中所報告的比率和其他統(tǒng)計(jì)數(shù)字進(jìn)行了核對檢查,并檢查了合適的輔助文件,看起來所有金額都恰當(dāng)合適。有關(guān)這種情形的正確評論是()