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內(nèi)部審計師對一家小公司的處理手工生成支票和計算機生成支票的程序進行審計。空白支票、控制記錄和電子傳真簽字章等支票簽字工具各自存在幾個保險柜中。每個保險柜處于鑰匙和密碼都有才能打開的雙重控制下。財務經(jīng)理知道保險柜的密碼。所有的手工支票以及金額超出$25000的計算機生成支票都需財務經(jīng)理簽字。在此金額以下的計算機生成的所有支票使用電子傳真簽字章即可。財務經(jīng)理的簽字權(quán)不受限制。內(nèi)部審計師要評價與上述簽字程序有關(guān)的內(nèi)部控制的恰當性。內(nèi)部控制經(jīng)確定是()
某合規(guī)性審計業(yè)務沒有發(fā)現(xiàn)任何不合規(guī)問題,但確實發(fā)現(xiàn)被審計機構(gòu)沒有建立相關(guān)制度來確保對適用法律法規(guī)的遵守。審計師的責任是()Ⅰ、在報告中反映沒有發(fā)現(xiàn)任何嚴重不合規(guī)問題Ⅱ、在報告中反映被審計機構(gòu)存在嚴重控制缺陷,因為管理層沒有建立確保合規(guī)制度Ⅲ、與管理層會面,確定應采取何種糾正措施Ⅳ、開展監(jiān)測,以確定是否已采取糾正措施
某公司的內(nèi)部審計師正在審計一家燃氣發(fā)電廠的發(fā)電成本。他們發(fā)現(xiàn),由于計算機錯誤,該電廠向環(huán)境監(jiān)管機構(gòu)報告的二氧化碳排放量在準確性上存在嚴重問題。審計師應該馬上將該問題向以下哪個機構(gòu)報告()
內(nèi)部審計師經(jīng)常向業(yè)務客戶提出合理的建議,卻發(fā)現(xiàn)業(yè)務客戶看上去無視該建議。這種情況可能會發(fā)生,由于內(nèi)部審計師假定部分經(jīng)理是較為理性的,但組織或經(jīng)理可能不會表現(xiàn)出這種理性。在內(nèi)部審計師假定部分經(jīng)理是較為理性的時候,沒有假定以下哪項()
最常見的管理層舞弊的動機是以下哪一項的存在()?
以下哪項內(nèi)容并非審計部門實施的控制自我評價的典型做法()?
以下哪項是區(qū)分計算機處理和手工處理的特征()
根據(jù)第一季度的泄露修復業(yè)務報告,內(nèi)部審計師可以得出以下哪項結(jié)論()?
在對公司目前的業(yè)績和上一年的業(yè)績進行比較時,審計師發(fā)現(xiàn):勞動力總成本已增加、發(fā)生了更多的加班費用、工人總?cè)藬?shù)增加了、凈收入減少了10%純粹依據(jù)以上信息可得出以下哪種有效結(jié)論()?
以下哪項內(nèi)容屬于設計公司業(yè)績衡量評估系統(tǒng)時所采取的典型步驟()?