多項選擇題審計計劃管理的內(nèi)容有()

A.審計計劃執(zhí)行過程的控制
B.審計計劃執(zhí)行結(jié)果的檢查和考核
C.審計計劃的修改
D.審計計劃編制工作的管理
E.審計計劃的審核


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列各項中,應(yīng)歸入項目審計檔案的有()。

A.審計通知書
B.審計實施方案
C.審計工作底稿
D.審計人員個人信息
E.審計報告

2.單項選擇題多種管理主體對審計業(yè)務(wù)的綜合管理,指的是()

A.全面管理
B.多層次管理
C.全過程管理
D.綜合管理

3.多項選擇題中間表是經(jīng)過一系列操作,創(chuàng)建的適合審計人員進行數(shù)據(jù)分析的表,則中間表可分為()

A.綜合性中間表
B.總結(jié)性中間表
C.基礎(chǔ)性中間表
D.分析性中間表
E.邏輯性中間表

4.單項選擇題信息系統(tǒng)測試的方法有很多種,其中不屬于信息系統(tǒng)測試方法的是()

A.測試數(shù)據(jù)法
B.平行模擬法
C.受控處理法
D.時間序列分析法

5.單項選擇題下列哪項不是數(shù)據(jù)清理的方法()

A.利用通用軟件提供的功能進行清理
B.通過SQL語句進行清理
C.利用審計及辦公軟件提供的進行清理
D.使用程序語句進行清理

最新試題

審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()

題型:單項選擇題

以下針對關(guān)聯(lián)方審計目標,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

審計機關(guān)在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。

題型:多項選擇題

被審計單位有關(guān)財務(wù)報表編制的下列做法中,審計人員認為正確的是()。

題型:單項選擇題

下列各項中,導(dǎo)致注冊會計師將其認定為固有風(fēng)險的情形有()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。

題型:多項選擇題

審計人員在檢查固定資產(chǎn)變動合理性時,可以運用的分析方法有()。

題型:多項選擇題

被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務(wù)報表認定是()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)審計機關(guān)審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤,確認庫存現(xiàn)金實存數(shù)為3213元。經(jīng)核實,2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。

題型:單項選擇題