A.審計人員應對助理審計人員的工作進行督導
B.審計人員接受審計委托應簽訂業(yè)務約定書
C.審計人員應當調(diào)查和評價被審計單位的內(nèi)部控制制度
D.審計人員應對審計工作進行充分計劃
E.審計人員應收集充分的、可靠的證據(jù)
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A.審計師應遵循的行為規(guī)范
B.評價審計師工作質(zhì)量的標準
C.規(guī)范審計人員用于收集審計證據(jù)的審計方法
D.明確了具體審計事項的審計目標
E.規(guī)定了審計人員的專業(yè)責任
A.真實性
B.合法性
C.效益性
D.真實性、合法性、效益性
A.寫出并上報審計報告
B.復核并審定審計報告
C.提出審計報告和審計決定
D.建立審計檔案
A.審計署垂直領導制
B.地方審計機關領導制
C.地方政府與審計機關雙重領導制
D.統(tǒng)一領導分級負責制
A.委托人故意不提供有關的會計資料和文件
B.委托人的會計處理有可能誤導財務報表使用者的經(jīng)濟決策
C.委托人示意其做不實或者不當證明的
D.委托人提出不合理要求,致使審計報告不能對財務會計的重要事項作出正確表述的
E.委托人的會計處理與國家有關規(guī)定相抵觸
最新試題
審計機關在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
下列關于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
下列關于關聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。
審計人員擬選擇下列各項作為審計標準,錯誤的是()。
下列各項審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。
如果管理層在財務報表中作出認定,聲明關聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計人員采取的審計程序不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
下列有關內(nèi)部審計機構處理與其他機構關系的表述中,正確的有()。
審計人員在審查存貨跌價準備計提合理性時,應重點關注的有()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計入了營業(yè)外收入,審計人員認為應調(diào)整至其他業(yè)務收入的有()。