A.檢查當(dāng)日應(yīng)處理的業(yè)務(wù)是否處理完畢。
B.根據(jù)核心賬務(wù)系統(tǒng)庫存余額,盤點(diǎn)現(xiàn)金、實(shí)物。
C.整理當(dāng)日業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證和資料。
D.辦理款箱入庫。
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A.兩名管庫員和1名執(zhí)行主任到崗。
B.執(zhí)行主任和管庫員共同開啟金庫安全防護(hù)門。
C.執(zhí)行主任和兩名管庫員共同開啟金庫主庫門。
D.兩名管庫員雙人點(diǎn)捆核對(duì)金庫庫存大數(shù)是否相符,庫存有無異常情況。
A.用具定位,現(xiàn)金清訖章等各類業(yè)務(wù)用章?lián)Q好日期,零鈔、零把放在固定位置上。
B.雙人開箱核實(shí)款箱(包)內(nèi)現(xiàn)金、貴金屬、重要票證、有價(jià)單證等是否與“柜員庫存明細(xì)單”所記錄的數(shù)據(jù)相符。
C.將超限部分現(xiàn)金上繳給庫管員。
D.根據(jù)營業(yè)需要,辦理現(xiàn)金調(diào)劑。
A.手續(xù)嚴(yán)密
B.責(zé)任分明
C.庫款安全
D.總分核對(duì)
A.每把卡封鎖配備三把鑰匙,一把下發(fā)使用人保管,兩把備用,由分行封存保管。
B.款箱監(jiān)管人掌管的鎖、鑰匙可辦理交接,交接需做好交接登記。
C.網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)解現(xiàn)款箱配備卡封管理鎖兩把,由領(lǐng)解現(xiàn)款箱經(jīng)管人和監(jiān)管人掌管。
D.損毀的鎖具由會(huì)計(jì)管理部門在一年內(nèi)集中銷毀。
A.寄庫款箱指網(wǎng)點(diǎn)用于存放于金庫保管的專用款箱。
B.未設(shè)金庫的網(wǎng)點(diǎn)每日應(yīng)指定一名業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收、發(fā)寄庫款箱和辦理與金庫押運(yùn)公司或銀行同業(yè)的款箱交接工作。
C.寄庫款箱交接工作必須在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可監(jiān)控范圍內(nèi)辦理。
D.寄庫款箱日初到網(wǎng)點(diǎn)由接收人員接收后,需雙人開箱復(fù)核寄庫款箱中的款箱(包)的數(shù)量核實(shí)無誤。
最新試題
全面查庫不得采取全部柜員班后集中到分行中心庫統(tǒng)一拆箱檢查的方式進(jìn)行。
如出運(yùn)行調(diào)出外幣調(diào)運(yùn)行的外幣現(xiàn)鈔出境后,在境外發(fā)現(xiàn)假鈔的,則由對(duì)方負(fù)責(zé)向出運(yùn)行出具境外行有關(guān)沒收假幣的情況說明(包括金額、假鈔復(fù)印件、大小封簽等),同時(shí)視作出運(yùn)行短款進(jìn)行處理。
金庫制度檢查中,需檢查金庫是否在從人行領(lǐng)入原封款項(xiàng)長期不拆封核驗(yàn)情況。
客戶提交銀行的各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改,更改的結(jié)算憑證無效。
阿拉伯金額數(shù)字角位是“0”,而分位不是“0”時(shí),中文大寫金額“元”后面可寫“零”字,也可以不寫“零”字。
憑證上由銀行填寫和由客戶填寫的內(nèi)容應(yīng)有明顯區(qū)分,由客戶填寫的,未經(jīng)客戶授權(quán),銀行工作人員不得代辦。客戶授權(quán)銀行代制憑證,必須由客戶事先提交委托書或協(xié)議書,或銀行填制憑證其他要素后由客戶簽章確認(rèn)。
多聯(lián)套寫的憑證,可以使用圓珠筆和復(fù)寫紙復(fù)寫,必須寫透、寫清,可以分張單寫,但須保持上下一致。
離行式自助設(shè)備必須采用“原箱換鈔法”進(jìn)行裝清鈔。
全面查庫可替代當(dāng)期日常查庫。
現(xiàn)金清點(diǎn)人員原則上不得自行清點(diǎn)上次自己所配鈔箱中的現(xiàn)金。