A.記錄企業(yè)使用的審計流程
B.審計部門行動計劃的正式文件
C.記錄審計師專業(yè)行為的行為準(zhǔn)則
D.說明審計部門的權(quán)力和責(zé)任。
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A.觀察反應(yīng)機(jī)制
B.病毒清除網(wǎng)絡(luò)
C.立即通知有關(guān)人員
D.確保刪除病毒
A.確定每個人是否都按照工作說明使用IS資源
B.確定信息系統(tǒng)的資產(chǎn)保護(hù)和保持?jǐn)?shù)據(jù)的完整性
C.對于計算機(jī)化的系統(tǒng)審查帳冊及有關(guān)證明文件
D.確定該組織識別詐騙fraud的能力
A.應(yīng)用程序所有者不知道IT部門對系統(tǒng)實施的一些應(yīng)用
B.應(yīng)用數(shù)據(jù)每周只備份一次
C.應(yīng)用開發(fā)文檔不完整
D.信息處理設(shè)施沒有受到適當(dāng)?shù)幕馂?zāi)探測系統(tǒng)的保護(hù)
A.是動態(tài)的和經(jīng)常變化的,以便適應(yīng)技術(shù)和和審計專業(yè)(professional)的改變
B.清楚的說明審計目標(biāo)和授權(quán),維護(hù)和審核內(nèi)部控制
C.文檔化達(dá)到計劃審計目標(biāo)的審計程序
D.列出對審計功能的所有授權(quán),范圍和責(zé)任
A.固有的風(fēng)險.
B.控制風(fēng)險
C.檢查危險
D.審計風(fēng)險
最新試題
網(wǎng)上系統(tǒng)應(yīng)用在使用過程中由于數(shù)據(jù)量大導(dǎo)致延遲,系統(tǒng)響應(yīng)時間無法接受,哪一項可以提升應(yīng)用的性能()
ERP系統(tǒng)中的三項匹配機(jī)制,審計師應(yīng)審查以下哪一項()
開發(fā)人員對薪資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段做了未經(jīng)授權(quán)的變更,下列哪一種控制弱點最可能導(dǎo)致該問題()
為使信息系統(tǒng)審計師更好地從發(fā)現(xiàn)和結(jié)論中做出判斷,審計證據(jù)應(yīng)符合以下哪些要求()
審查EUC終端用戶用戶有關(guān)的制度和流程時,審計師是要評估哪種類型的控制()
財務(wù)人員已經(jīng)禁用了對交易的審計日志,因此信息系統(tǒng)審計師建議財務(wù)人員不再有更改審計日志設(shè)置的權(quán)限。在跟蹤審計期間最重要的是驗證()
企業(yè)實施隱私政策是出于什么目的()
信息系統(tǒng)審計師發(fā)現(xiàn)組織變更可能會影響年度審計計劃,應(yīng)采取哪項行動()
為防止未授權(quán)的變更被移入生產(chǎn)環(huán)境,最有效方式是以下哪一項()
公司外包服務(wù)給第三方,如何確定第三方提供的服務(wù)水平管理的處部審過報告是可被接受的()