單項選擇題對關(guān)聯(lián)方交易審查時,審計人員應(yīng)當(dāng)重點審查()。

A.確認關(guān)聯(lián)方的權(quán)利和義務(wù)
B.函證關(guān)聯(lián)方的真實性
C.關(guān)聯(lián)方交易的披露
D.證實關(guān)聯(lián)方交易價格的公允性


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1.多項選擇題審查資產(chǎn)負債表編制的正確性和編制方法的合規(guī)性主要采用()。

A.檢查法
B.核對法
C.分析法
D.調(diào)節(jié)法
E.監(jiān)盤法

3.多項選擇題審計人員對X公司2007年度財務(wù)報表審計時發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請被審計單位在財務(wù)報表附注中披露()。

A.非貨幣性交易和貨幣性交易的劃分原則
B.非貨幣性交易的類型
C.非貨幣性交易定價基礎(chǔ)
D.非貨幣性交易實現(xiàn)的損益
E.非貨幣性交易的金額

4.單項選擇題針對現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專門的審計方法不包括()。

A.丸檢查核對法
B.分析法
C.金額驗證法
D.審閱法

5.多項選擇題審計人員應(yīng)關(guān)注的財務(wù)報表舞弊關(guān)鍵信號包括()。

A.年末或季末收入大量增長
B.銷售增長超過行業(yè)水平,并不能被合理證明
C.毛利率異常增長或其他異常變化
D.年末之后銷售政策變化
E.應(yīng)收賬款回收天數(shù)的顯著增加或顯著高于行業(yè)平均水平

6.單項選擇題對財務(wù)報告內(nèi)部控制測評時,下列屬于審計人員應(yīng)執(zhí)行的測評程序是()。

A.檢查董事會制度合理性及其實施情況
B.審查財務(wù)報表編制方法的合規(guī)性
C.檢查財務(wù)報表的格式
D.審查財務(wù)報表主要指標(biāo)的可信性

8.多項選擇題審查銀行存款真實性,以下審計程序有效的有()。

A.銀行存款日記賬與總賬核對
B.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
C.函證開戶銀行
D.審核收付款憑證
E.復(fù)核貨幣資金項目匯總額

9.多項選擇題審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

A.存在未達賬項
B.被審計單位會計記錄錯誤
C.存款提前人賬
D.開戶銀行記錄錯誤
E.存款余額不足

10.單項選擇題被審計單位銀行存款的收款500元錯誤記錄在日記賬的貸方,審計人員認為銀行存款日記賬余額應(yīng)()。

A.調(diào)增1000元
B.調(diào)減1000元
C.調(diào)增500元
D.調(diào)減500元