單項選擇題被審計單位董事會及其所屬審計委員會屬于內(nèi)部控制要素中的()。
A.控制環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
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1.單項選擇題下列各項中,不屬于內(nèi)部控制調(diào)查方法的是()。
A.查閱被審計單位的各項管理制度和相天文件
B.詢問被審計單位的管理人員和其他相關人員
C.檢查內(nèi)部控制過程中生成的文件和記錄
D.審查財務報表項目余額
2.單項選擇題內(nèi)部控制存在固有局限對審計的影響是()。
A.審計不能依賴被審計單位的內(nèi)部控制
B.控制風險可能為零
C.審計必須實施或多或少的內(nèi)部控制測試
D.審計必須實施或多或少的實質(zhì)性審查
3.單項選擇題用簡潔的文字對被審計單位內(nèi)部控制的調(diào)查結(jié)果加以敘述的方法是()。
A.調(diào)查表法
B.流程圖法
C.功能測試法
D.文字說明法
4.單項選擇題內(nèi)部控制按照控制的功能可以分為預防式控制和察覺式控制,以下屬于預防式控制的是()。
A.授權(quán)審批控制
B.定期核對會計記錄
C.實物資產(chǎn)的定期盤點
D.定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表
5.單項選擇題審計人員在內(nèi)部控制測評中的責任是()。
A.建立健全內(nèi)部控制
B.保證內(nèi)部控制有效實施
C.對內(nèi)部控制的健全性和有效性進行評價
D.在任何情況下都要實施內(nèi)部控制測試
最新試題
關于信息系統(tǒng)測試的方法,以下說法錯誤的是()。
題型:單項選擇題
審計管理的根本目的是要()。
題型:多項選擇題
審計計劃管理的內(nèi)容包括()。
題型:多項選擇題
審計風險的控制方法有()。
題型:多項選擇題
審計質(zhì)最的內(nèi)容是指()。
題型:多項選擇題
確定審計立卷主體的原則是()。
題型:單項選擇題
下列各項中,不屬于信息系統(tǒng)測試方法的是()。
題型:單項選擇題
下列方法中可提高審計人員審計風險承受能力的有()。
題型:多項選擇題
審計人員的審計結(jié)論偏離了審計事項的客觀事實,但沒引發(fā)追究審計責任的行為,說明審計風險是()。
題型:單項選擇題
從審計風險管理角度可將審計風險分為()。
題型:多項選擇題