A.客戶訂貨單
B.銷貨單
C.發(fā)運(yùn)憑證
D.銷貨日記賬
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A.應(yīng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
B.應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
C.應(yīng)計(jì)入補(bǔ)貼收入
D.應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
A.應(yīng)用審計(jì)軟件檢查那些超過(guò)價(jià)格限度的訂單
B.比較發(fā)票價(jià)格和產(chǎn)品目錄價(jià)格
C.索取經(jīng)過(guò)授權(quán)的價(jià)格變動(dòng)記錄,并追查產(chǎn)品價(jià)目表
D.索取所有價(jià)格變動(dòng)記錄,并抽查授權(quán)審批文件
A.當(dāng)年的銷售合同
B.當(dāng)年的發(fā)運(yùn)憑證
C.當(dāng)年的銷貨單
D.當(dāng)年的訂購(gòu)單
A.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)表
B.應(yīng)收賬款賬齡分析表
C.銷售費(fèi)用明細(xì)表
D.存貨周轉(zhuǎn)分析表
A.核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表
B.核實(shí)銷售退回記錄
C.函證欠款人
D.編制試算平衡表
最新試題
合并會(huì)計(jì)報(bào)告的實(shí)質(zhì)性審查的主要內(nèi)容包括()
審計(jì)人員擬審在被審計(jì)單位管理費(fèi)用合理性,對(duì)費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計(jì)程序效果最差的是()
審計(jì)人員為了核實(shí)被審計(jì)單位列示于資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性和正確性,常要審查的內(nèi)容包括()
被審計(jì)單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門(mén)生產(chǎn)的,審計(jì)人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()
審計(jì)人員對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查時(shí),應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容有()
現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負(fù)債表相同者外,還有()
針對(duì)現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專門(mén)的審計(jì)方法不包括()
對(duì)外提供合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),下列有關(guān)關(guān)聯(lián)方披露的提法中,正確的是()
審計(jì)人員測(cè)試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。
審計(jì)人員對(duì)X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()