單項(xiàng)選擇題審查應(yīng)收賬款管理控制有效性時(shí),以下審計(jì)手續(xù)中收集審計(jì)證據(jù)說(shuō)明力最強(qiáng)的是()。

A.抽查客戶訂單,審查賒銷審批過(guò)程
B.詢問(wèn)信用經(jīng)理
C.查閱文件規(guī)程
D.分析審查壞賬增減變動(dòng)


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1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員分析發(fā)現(xiàn),某被審計(jì)單位11月份、12月份營(yíng)業(yè)收入及毛利明顯增加,以下審計(jì)程序?qū)z查虛增收入最為有效的是()。

A.函證大額應(yīng)收賬款
B.抽查銷售發(fā)票和運(yùn)輸憑證
C.將審計(jì)年度內(nèi)前10個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)成本和毛利與下年第一個(gè)季度比較
D.將審計(jì)年度內(nèi)前10個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入和毛利與下年第一個(gè)季度比較

3.單項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位"銷售費(fèi)用明細(xì)賬"記錄以下費(fèi)用項(xiàng)目,應(yīng)予以確認(rèn)的是()。

A.生產(chǎn)車間領(lǐng)用的產(chǎn)品包裝費(fèi)
B.常設(shè)銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
C.管理部門人員工資
D.為購(gòu)貨單位墊付的運(yùn)雜費(fèi)

4.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位實(shí)施銷售業(yè)務(wù)截止期測(cè)試,主要目的是為了審查()。

A.銷售折扣合理性
B.年末應(yīng)收賬款真實(shí)性
C.銷售退回是否經(jīng)過(guò)審批
D.銷售業(yè)務(wù)入賬時(shí)間正確性

5.單項(xiàng)選擇題審查應(yīng)收賬款是否真實(shí)、正確,最重要的方法是()。

A.調(diào)節(jié)法
B.審閱法
C.函證法
D.分析法

最新試題

審計(jì)人員進(jìn)行分析,對(duì)被審計(jì)單位不同事業(yè)部的利潤(rùn)進(jìn)行趨勢(shì)分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤(rùn)增長(zhǎng)較大。經(jīng)初步測(cè)試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒(méi)有變化,根據(jù)以上情況,利潤(rùn)增長(zhǎng)最有可能源自()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)控制方式’不屬于報(bào)表編制程序控制的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下項(xiàng)目可以作為外幣業(yè)務(wù)審計(jì)目標(biāo)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計(jì)人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員測(cè)試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測(cè)評(píng)時(shí),下列屬于審計(jì)人員應(yīng)執(zhí)行的測(cè)評(píng)程序是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員應(yīng)關(guān)注的財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊關(guān)鍵信號(hào)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

檢查編制利潤(rùn)表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí)主要側(cè)重()

題型:多項(xiàng)選擇題

審查編制資產(chǎn)負(fù)債表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí),主要側(cè)重()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)其他貨幣資金審查的程序包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題