單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員抽查盤點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)賬面記錄紅旗汽車1輛沒有實(shí)物。追加審計(jì)程序查明"應(yīng)付賬款"賬戶有銀行貸方余額25萬元,查詢被審計(jì)單位有關(guān)人員,稱該車出本單位代為銀行購(gòu)買,現(xiàn)在由銀行使用。審計(jì)人員成()。

A.認(rèn)定汽車為被審計(jì)單位所有
B.認(rèn)定為不屬于被審計(jì)單位所有
C.進(jìn)一步向銀行證實(shí)并獲取相關(guān)證據(jù)
D.不必過問


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1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員對(duì)應(yīng)付賬款內(nèi)部控制評(píng)測(cè)之后,初步判斷存在舞弊問題,為了進(jìn)一步加以證實(shí),最佳的抽查方法是()。

A.系統(tǒng)抽樣法,抽查已付款憑證
B.整群抽樣法,抽查已付款憑證
C.隨機(jī)抽樣法,抽查已付款憑證
D.判斷抽樣法,抽查可疑’付款憑證

2.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員初步判斷被審計(jì)單位采購(gòu)部人員在采購(gòu)與付款方而存在舞弊,以下審計(jì)程序?qū)τ谑占瘜徲?jì)證據(jù)最為有效的是()。

A.檢查異常供應(yīng)商的驗(yàn)收單和其他憑證
B.抽查上季度已付款業(yè)務(wù)的審批手續(xù)
C.抽查上季度購(gòu)貨發(fā)票、授權(quán)文件、驗(yàn)收單據(jù)
D.抽查驗(yàn)收單據(jù),追查付款審批文件

3.單項(xiàng)選擇題審查某企業(yè)"預(yù)付賬款"項(xiàng)目,發(fā)現(xiàn)支付S公司預(yù)付工程款360萬元,審計(jì)人員應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位進(jìn)行調(diào)整的分錄為()。

A.借記"應(yīng)付賬款"貸記"預(yù)付賬款"
B.借記"在建工城”貸記"預(yù)付賬款"
C.借記"固定資產(chǎn)’貸記"預(yù)付賬款"
D.借記"材料采購(gòu)"貸記"應(yīng)付賬款"

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)應(yīng)付賬款審查的目不應(yīng)包括()。

A.確定應(yīng)付賬款的真實(shí)性
B.確定應(yīng)付賬款記錄的完整性
C.確定應(yīng)付賬款在財(cái)務(wù)報(bào)表披露正確性
D.確定應(yīng)付賬款的付款期

5.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制措施中,有效的預(yù)防性控制措施是()。

A.固定資產(chǎn)使用、報(bào)廢審批部門相互獨(dú)立
B.固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算經(jīng)使用部門批準(zhǔn)后實(shí)施
C.定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)
D.內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)固定資產(chǎn)定期檢查

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貨幣資金審計(jì)目標(biāo)包括()。

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檢查編制利潤(rùn)表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí)主要側(cè)重()

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審計(jì)人員對(duì)X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()

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以下項(xiàng)目可以作為外幣業(yè)務(wù)審計(jì)目標(biāo)的有()。

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如果被審計(jì)單位損益表中有凈利潤(rùn),但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量卻是負(fù)值,為了查找應(yīng)收賬款和存貨存在錯(cuò)誤的可能性,審計(jì)人員應(yīng)采用的方法是()

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