單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)應該建立健全審計報告的()。

A、分級復核制度
B、全面復核制度
C、重點復核制度
D、審批制度


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1.單項選擇題()是預防舞弊的主要途徑。

A、建立、健全組織的內(nèi)部控制并使之得以有效實施
B、內(nèi)部審計人員工作勤勉
C、組織管理層重視內(nèi)部審計工作
D、將內(nèi)部審計工作外包給業(yè)績突出的會計師事務所

2.單項選擇題以下()屬于控制環(huán)境要素的內(nèi)容。

A、建立風險管理機制
B、法人治理結(jié)構(gòu)
C、不相容職務應當分離
D、管理層對內(nèi)部控制的自我評估

3.單項選擇題建立、健全內(nèi)部控制并使之有效運行是組織()的責任。

A、高級管理層
B、內(nèi)部審計人員
C、財務主管
D、董事長

4.單項選擇題在審計工作中,()應加強對工作底稿的現(xiàn)場復核。

A、審計機構(gòu)負責人
B、組織適當管理層
C、審計項目負責人
D、審計人員