A.不太可能再發(fā)生的操作錯誤
B.凈收入的很大比例
C.無法證實的日常交易
D.對公司而言例外的交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.警報系統(tǒng)確實在工作
B.特定的警報系統(tǒng)的設計充分
C.購買并安裝了特定的警報系統(tǒng)
D.警報系統(tǒng)符合法定要求
A.可能沒有將有錯誤的憑證作為檢查內(nèi)容
B.由于內(nèi)部會計控制的薄弱,可能沒有正確地對活動進行評估
C.審查可能沒有發(fā)現(xiàn)重大錯誤和弱點
D.可能沒有足以對某特定活動實施審計的專門知識
A.政府擁有的所有資產(chǎn)
B.利用基金創(chuàng)造收益的能力
C.基金支出情況
D.基金流量表上基金的變動情況
A.現(xiàn)場工作階段
B.前期調(diào)研階段
C.審計規(guī)劃階段
D.報告階段
A.與會計部門職員會談
B.檢查制造業(yè)過程中使用的固定資產(chǎn)成本的文檔
C.觀察制造業(yè)過程中使用固定資產(chǎn)并追查至固定資產(chǎn)明細帳
D.從固定資產(chǎn)明細帳中抽取樣本重新計算折舊
最新試題
依據(jù)專業(yè)實務框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應當包含的信息?()
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結(jié)報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
審計師正對雇員所關(guān)注的組織的健康保健計劃實施感覺和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當?shù)某闃涌傮w的前提是,審計目標是為了確認()
內(nèi)部審計收集的事實證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應當()
某公司現(xiàn)在的裝配生產(chǎn)線每10分鐘完成一件產(chǎn)品,如果公司增加的第2條裝配線每6分鐘完成一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)80件產(chǎn)品需要多長時間?()
針對制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計報告應當著重分析()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
在審計業(yè)務之前,以下哪項不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點()
某審計師正考慮設計一個調(diào)查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項在設計調(diào)查問卷時最不重要()