多項(xiàng)選擇題資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)審批方式有()。

A.委托代理審批
B.授權(quán)單一審批
C.越級(jí)審批
D.自定義審批


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)中資金劃撥單的轉(zhuǎn)賬方式主要有()。

A.大額支付
B.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬
C.票據(jù)支付
D.券款對付DVP

最新試題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對董(理)事會(huì)負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)工作底稿的一級(jí)復(fù)核制度,明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核人員的要求和責(zé)任。

題型:判斷題

審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。

題型:判斷題

審計(jì)部負(fù)責(zé)全行審計(jì)制度的制定。

題型:判斷題

逆查法的優(yōu)點(diǎn)是全面細(xì)致,不容易遺漏錯(cuò)弊事項(xiàng)。

題型:判斷題

若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴(yán)重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計(jì)報(bào)告中說明。

題型:判斷題

審計(jì)部門檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計(jì)單位可以拒絕。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時(shí)間等清晰、完整地記錄在審計(jì)報(bào)告中。

題型:判斷題

商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。

題型:判斷題