A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運行缺陷
D.控制缺陷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實施需要考慮成本與效益
D.內(nèi)部控制只能為控制目標的實現(xiàn)提供合理保證
A.真實情況
B.風險狀況
C.缺陷
D.潛在風險
A.審計計劃階段
B.審計實施階段
C.審計報告階段
D.后續(xù)跟蹤階段
A.財務(wù)信息和非財務(wù)信息
B.實物信息和貨幣信息
C.絕對數(shù)信息和相對數(shù)信息
D.管理信息和業(yè)務(wù)信息
最新試題
下列屬于結(jié)論類文件材料的有()。
下列屬于證明類文件材料的有()。
后續(xù)審計的內(nèi)容主要包括()。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構(gòu)或上一級審計部門報告。
審計項目質(zhì)量責任人有下列情形之一的,應(yīng)從重處理。()。
省農(nóng)信聯(lián)社對審計總隊人員開展年度考核,審計總隊人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評定為不稱職。()。
計算機輔助審計系統(tǒng)審計模型分()模型。
下列審計檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
審計預(yù)警監(jiān)測實施流程有哪些()。
審計查詢單可以作為書面證據(jù),應(yīng)包括的內(nèi)容有()。