A.確定與財(cái)產(chǎn)安全有關(guān)的控制程序是否可靠
B.向被審計(jì)單位提出改進(jìn)內(nèi)部控制的建議
C.確定將要執(zhí)行的實(shí)質(zhì)性測(cè)試的性質(zhì)、時(shí)間和范圍
D.表達(dá)審計(jì)意見
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A.關(guān)鍵控制點(diǎn)
B.問題
C.不相容職務(wù)
D.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
A.有重大缺陷的內(nèi)部控制
B.擬信賴的內(nèi)部控制
C.對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表有重大影響的內(nèi)部控制
D.已復(fù)核過的內(nèi)部控制
A.控制設(shè)計(jì)測(cè)試
B.控制測(cè)試
C.實(shí)質(zhì)性測(cè)試
D.控制執(zhí)行測(cè)試
A.計(jì)劃符合性測(cè)試
B.同步符合性測(cè)試
C.追加符合性測(cè)試
D.雙重目的測(cè)試
A.對(duì)構(gòu)成總分類賬的項(xiàng)目余額進(jìn)行測(cè)試
B.將存貨價(jià)格和供貨商發(fā)票上價(jià)格進(jìn)行核對(duì)
C.審查憑證的填制和取得是否經(jīng)主管人員簽字
D.對(duì)增加的財(cái)產(chǎn)、設(shè)備,通過實(shí)地盤點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試
最新試題
我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)屬于()模式。
財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)是()審計(jì)。
在內(nèi)部審計(jì)工作中,除了正確選用審計(jì)方法之外,還必須注意:()。
()創(chuàng)辦了我國(guó)第一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
國(guó)家審計(jì)與獨(dú)立審計(jì)無法相互替代,是因?yàn)樗鼈兇嬖谥鴧^(qū)別。這種區(qū)別主要表現(xiàn)在()。
內(nèi)部審計(jì)兼有內(nèi)向性和()的雙重特征。
在經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)中,審計(jì)的重點(diǎn)包括()。
內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性強(qiáng)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。
財(cái)務(wù)大檢查的特點(diǎn)有()。
我國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)出現(xiàn)于()。