A.憑證上記錄正確,但缺少?gòu)?fù)核、批準(zhǔn)等控制程序
B.憑證記錄上有執(zhí)行控制程序的軌跡,但記錄與事實(shí)不符
C.既未執(zhí)行控制程序,記錄也不正確
D.誤報(bào)貨幣金額的絕對(duì)值
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A.通過(guò)符合性測(cè)試已獲取證據(jù)證明控制有效
B.控制政策和程序與認(rèn)定不相關(guān)
C.控制政策和程序無(wú)效
D.取得證據(jù)來(lái)評(píng)價(jià)控制政策和程序顯得不經(jīng)濟(jì)
A.檢查
B.詢問(wèn)和觀察
C.重新執(zhí)行
D.函證
A.各項(xiàng)內(nèi)部控制是否符合內(nèi)部控制的基本原則
B.在哪些環(huán)節(jié)、采取何種措施進(jìn)行控制
C.關(guān)鍵控制點(diǎn)是否都重點(diǎn)進(jìn)行了控制
D.所有內(nèi)部控制目標(biāo)是否均已達(dá)到
A.經(jīng)營(yíng)責(zé)任與會(huì)計(jì)責(zé)任相分離
B.資產(chǎn)保管與會(huì)計(jì)相分離
C.授權(quán)與執(zhí)行、保管、審查、記錄相分離
D.財(cái)務(wù)經(jīng)理與會(huì)計(jì)主任相分離
A.交易授權(quán)和責(zé)任劃分
B.憑證和記錄控制
C.資產(chǎn)接觸與記錄使用
D.獨(dú)立稽核
最新試題
管理審計(jì)是()審計(jì)的一個(gè)分支。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)可以屬于()。
我國(guó)共頒發(fā)了()部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定。
管理審計(jì)的審查重點(diǎn)是什么?
在經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)中,審計(jì)的重點(diǎn)包括()。
我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)屬于()模式。
經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析有何異同?
內(nèi)部審計(jì)兼有內(nèi)向性和()的雙重特征。
政府審計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)各自的審計(jì)對(duì)象沒(méi)有分別。
我國(guó)目前的廠長(zhǎng)(經(jīng)理)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一種()。