A.十個(gè)聯(lián)動(dòng)措施
B.十三條意見(jiàn)
C.二十條禁令
D.四十八條重點(diǎn)措施
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A.十個(gè)聯(lián)動(dòng)措施
B.十三條意見(jiàn)
C.二十條禁令
D.四十八條重點(diǎn)措施
A.委托檢查
B.定期檢查
C.全面檢查
D.明查暗訪
A.2
B.8
C.12
D.24
A.社員大會(huì)
B.理事會(huì)
C.監(jiān)事會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
A.3;2
B.2;1
C.5;3
D.3;1
最新試題
私下存款、侵占、挪用客戶資金問(wèn)題的審計(jì)方法有()
單位存款業(yè)務(wù)常見(jiàn)弊端及風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有()
案件結(jié)案的標(biāo)準(zhǔn)是什么()
審查立案材料,確認(rèn)有無(wú)違規(guī)違紀(jì)事實(shí)和分析、評(píng)斷違規(guī)違紀(jì)事實(shí)是需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任,審查材料的基本要求()
貸款檔案管理審計(jì)要點(diǎn)是()
整治銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)規(guī)定()
審計(jì)項(xiàng)目工作程序主要有哪幾個(gè)步驟()
離任審計(jì)報(bào)告內(nèi)容有()
審計(jì)檢查中核對(duì)主要有()
審計(jì)單位存款賬戶內(nèi)外賬是否相符,主要審計(jì)要點(diǎn)是()