判斷題對現(xiàn)金交易的審計需要特別的關(guān)注,審計師應(yīng)該對疏忽負責(zé)。
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商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
題型:判斷題
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題
逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
題型:判斷題
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術(shù)方法。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計項目的風(fēng)險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
題型:判斷題
農(nóng)村信用社辦理存、貸和結(jié)算等業(yè)務(wù),適用商業(yè)銀行法的有關(guān)規(guī)定。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構(gòu)重要崗位的請假、報告制度。
題型:判斷題
如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風(fēng)險水平高,因此就應(yīng)擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。
題型:判斷題
內(nèi)部審計人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題