單項(xiàng)選擇題以下不屬于審計(jì)部的職能的一項(xiàng)是()。

A.負(fù)責(zé)全行審計(jì)制度的制定
B.列席行內(nèi)重大投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)撥和其他重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策會(huì)議
C.對(duì)資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及其保值、增值情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督
D.根據(jù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題,提出解決問(wèn)題的建議,供行領(lǐng)導(dǎo)參考


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1.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)具體可分為:常規(guī)審計(jì)、()、離任審計(jì)。

A.內(nèi)控審計(jì)
B.業(yè)務(wù)審計(jì)
C.專項(xiàng)審計(jì)
D.后續(xù)審計(jì)

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于分析性復(fù)核的論述不正確的是哪一項(xiàng)()。

A.經(jīng)常與逆查法結(jié)合起來(lái)使用
B.通過(guò)比較分析、趨勢(shì)分析等方法獲取審計(jì)線索
C.對(duì)審計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)有較高的要求
D.一般與順查法結(jié)合起來(lái)使用

3.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,屬于審計(jì)人員應(yīng)負(fù)的審計(jì)責(zé)任是()。

A.建立健全內(nèi)部控制制度
B.保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整
C.出具正確的審計(jì)報(bào)告
D.保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整

5.單項(xiàng)選擇題審計(jì)證據(jù)按其來(lái)源不同,可分為內(nèi)部證據(jù)和外部證據(jù)。下列哪項(xiàng)屬于內(nèi)部證據(jù)()。

A.審計(jì)時(shí)發(fā)出的積極式函證的回函
B.被審計(jì)單位編制的憑證、賬簿、報(bào)表及其他有關(guān)資料
C.審計(jì)人員在監(jiān)督庫(kù)存現(xiàn)金清點(diǎn)時(shí)所取得的現(xiàn)金余額表
D.稅務(wù)部門對(duì)增值稅發(fā)票的鑒定結(jié)論

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《江蘇省農(nóng)村信用社個(gè)人貸款管理實(shí)施辦法(試行)》中把個(gè)人貸款按用途分為()。

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為了避免某些信貸損失的發(fā)生,商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn),這主要包括()。

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中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》(銀監(jiān)發(fā)[2009]019號(hào))是根據(jù)()制定的?

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抵貸通授信資金不得用于()。

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下列哪些屬于信息系統(tǒng)中的基礎(chǔ)軟件()。

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下列屬于項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容中項(xiàng)目技術(shù)文檔的是:()。

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下列關(guān)于個(gè)人商業(yè)用房按揭貸款的說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。

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企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債比率大小并沒有一個(gè)絕對(duì)的標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行分析評(píng)價(jià)時(shí),通常要結(jié)合考慮的因素是()。

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商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)客戶(),對(duì)客戶授信進(jìn)行調(diào)整。

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