問答題怎樣對會計科目使用合規(guī)性進行審計?

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調(diào)查方案主要包括();應當查明的問題和線索;調(diào)查步驟、方法和措施等內(nèi)容。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計機構根據(jù)年度審計工作計劃確定審計項目,組成審計組實施審計。審計組成員不得少于()人。

題型:單項選擇題

基層行社應按照不少于轄內(nèi)員工總數(shù)()的要求配足配強稽核人員,小規(guī)模行社的稽核人員配置人數(shù)應不少于()人。

題型:單項選擇題

雖然發(fā)過稽核通知書,但在現(xiàn)場稽核檢查中,并沒有發(fā)現(xiàn)需要處理的問題,因此不需要形成稽核報告。

題型:判斷題

未取得省聯(lián)社頒發(fā)的稽核證的人員,因聯(lián)社工作需要可以作為頂崗人員先參加稽核工作,待省聯(lián)社考試通過后再發(fā)證。

題型:判斷題

凡取得稽核資格證書()年以上仍未實際從事稽核審計崗位工作的持證人員,若要從事稽核工作,應重新參加稽核資格考試。

題型:單項選擇題

基層行社應按照專業(yè)化、年輕化、作風優(yōu)良的要求從稽核后備隊伍中選配專職稽核人員,受到記過以上紀律處分的員工,在處分期滿后()年內(nèi)不得進入稽核隊伍。

題型:單項選擇題

省聯(lián)社委托外部審計機構進行外部審計前,只要其具有相應資質,無須簽訂保密協(xié)議。

題型:判斷題

對案件、信訪件調(diào)查或案件查處不認真,導致調(diào)查或查處內(nèi)容嚴重失實的,給予有關責任人()。

題型:單項選擇題

通過稽核信息系統(tǒng),各級稽核部門可以共享信息,避免重復布置檢查任務和及時發(fā)現(xiàn)問題,減輕稽核報表統(tǒng)計的工作量,提高稽核報表的準確性,規(guī)范文檔管理,加強非現(xiàn)場稽核,提高稽核工作效率。

題型:判斷題