A.業(yè)務(wù)經(jīng)營活動
B.財務(wù)狀況
C.內(nèi)部控制以及相關(guān)經(jīng)濟活動
D.工作閱歷
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A.序時稽核類檔案資料
B.離崗離任審計資料
C.半年、季度及一般專題的工作總結(jié)、報告
D.季度、月份的稽核工作計劃
A.風(fēng)險管理
B.內(nèi)部控制
C.經(jīng)營行為
D.制度執(zhí)行
A.董事會或最高管理層的支持
B.內(nèi)部審計機構(gòu)的管理體制
C.內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人的權(quán)責(zé)范圍
D.內(nèi)部審計活動受到的外在壓力以及干涉程度
A.賬務(wù)核算
B.監(jiān)督
C.評價
D.鑒證
A.電話
B.傳真
C.查帳
D.問卷
最新試題
稽核組長和成員的名單及分工待進點會談時依實際情況再作安排確定。
實施稽核的基本情況,包括稽核立項依據(jù)、稽核目的和范圍、稽核重點和標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場工作時間、稽核方案的執(zhí)行和調(diào)整情況等。
內(nèi)部審計機構(gòu)必要時可以開展(),檢查被審計對象對審計報告、審計決定的執(zhí)行情況。
內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)年度審計工作計劃確定審計項目,組成審計組實施審計。審計組成員不得少于()人。
對突擊替崗、經(jīng)濟責(zé)任審計中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題,稽核部門可以下達(dá)現(xiàn)場檢查意見書,提出整改要求,限期落實。
對案件、信訪件調(diào)查或案件查處不認(rèn)真,導(dǎo)致調(diào)查或查處內(nèi)容嚴(yán)重失實的,給予有關(guān)責(zé)任人()。
信用社員工,凡經(jīng)一定程序取得稽核資格,目前從事財務(wù)或信貸崗位工作的農(nóng)村信用社人員均可申請領(lǐng)取稽核證。
基層行社應(yīng)按照專業(yè)化、年輕化、作風(fēng)優(yōu)良的要求從稽核后備隊伍中選配專職稽核人員,受到記過以上紀(jì)律處分的員工,在處分期滿后()年內(nèi)不得進入稽核隊伍。
在崗稽核人員不足員工數(shù)2%的聯(lián)社可以以專職突擊替崗人員充數(shù)。
稽核檢查發(fā)現(xiàn)突擊替崗人員利用突擊替崗期間違規(guī)或超權(quán)限辦理業(yè)務(wù)的,按相關(guān)規(guī)定處罰。