單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)部門制訂()時(shí),應(yīng)當(dāng)合理安排現(xiàn)場檢查項(xiàng)目的時(shí)間、地點(diǎn)、頻率,優(yōu)化配置檢查資源,避免重復(fù)檢查。

A.年度檢查計(jì)劃
B.年度現(xiàn)場檢查計(jì)劃
C.年度綜合檢查計(jì)劃
D.年度專項(xiàng)檢查計(jì)劃


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2.單項(xiàng)選擇題盡職監(jiān)督應(yīng)當(dāng)結(jié)合各條線自身經(jīng)營管理開展,統(tǒng)籌兼顧()職責(zé)的履行。

A.盡職監(jiān)督與內(nèi)部控制
B.經(jīng)營管理和盡職監(jiān)督
C.經(jīng)營管理與監(jiān)督檢查
D.盡職監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管理

3.單項(xiàng)選擇題盡職監(jiān)督應(yīng)當(dāng)權(quán)衡(),加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)督,綜合利用各類監(jiān)督成果,以適當(dāng)成本實(shí)現(xiàn)有效控制。

A.監(jiān)督成本和預(yù)期效益
B.內(nèi)部控制和成本效益
C.檢查監(jiān)督與成本效益
D.業(yè)務(wù)經(jīng)營與風(fēng)險(xiǎn)管理

4.單項(xiàng)選擇題臨時(shí)開展的或規(guī)模較小的檢查項(xiàng)目,經(jīng)()同意,可不簽訂檢查責(zé)任書。

A.項(xiàng)目主辦部門分管行領(lǐng)導(dǎo)
B.內(nèi)控合規(guī)部門分管行領(lǐng)導(dǎo)
C.同級行內(nèi)控合規(guī)部門
D.項(xiàng)目主辦部門負(fù)責(zé)人

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)控合規(guī)部門編制的年度檢查計(jì)劃,不能僅由()審議印發(fā)全行。

A.部務(wù)會
B.內(nèi)部監(jiān)督委員會
C.行辦會
D.黨委會

最新試題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題

各級行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對本級行檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項(xiàng)目主辦部門按照要求準(zhǔn)確記錄檢查實(shí)施全過程。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報(bào)告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門盡職監(jiān)督的結(jié)果,落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機(jī)構(gòu)職能部門按照職責(zé)分工,對下級對口部門相關(guān)經(jīng)營管理活動進(jìn)行監(jiān)測、檢查、督導(dǎo)和糾偏的管理行為。

題型:判斷題