A.15
B.16
C.17
D.18
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A.重大、關注、一般
B.重大、關注、輕微
C.重大、較大、關注、一般、輕微
D.嚴重、一般、輕微
A.評價分析
B.計分查詢
C.匯總計分
D.計分確認
A.一級分行及總行內控合規(guī)部
B.一級分行內控合規(guī)部
C.總行內控合規(guī)部
D.系統管理員
A.內控評價審核員
B.內控評價申報員
C.內控評價管理員
D.系統管理員
A.支行及以上系統管理員
B.二級分行及以上系統管理員
C.一級分行及以上系統管理員
D.整改錄入員
最新試題
農業(yè)銀行的內控合規(guī)部門受理協查后,涉密協查也需通過ICCS系統(內控合規(guī)管理信息系統)向相關部門發(fā)送協助提供信息函件。
就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術和數據積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。
內部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
合規(guī)風險報告一般按照報告內容劃分為綜合報告和專項報告;按照報告的頻率又可分為定期報告和不定期報告。
根據《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內控合規(guī)部門。
職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關經營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。
一級分行以下機構高管人員經濟責任審計由各級行內控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。
各級行內控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。
在內控合規(guī)管理信息系統中,業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。
內部交易在范圍上小于關聯交易。