多項選擇題審計人員可以抽取金額較大、異常購貨業(yè)務(wù)的應(yīng)付賬款總賬、明細(xì)賬、記賬憑證,檢查記賬憑證是否附有下列哪些內(nèi)容,審查其內(nèi)容是否合理?()

A.生產(chǎn)部門的請購單
B.采購部門的請購單
C.倉儲部門的驗收報告
D.供應(yīng)商的銷售發(fā)票
E.使用部門的領(lǐng)用單


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2.單項選擇題在對應(yīng)付賬款進行實質(zhì)性測試時,下列哪項是審計人員函證和抽取樣本的證據(jù)?()

A.應(yīng)付賬款總賬
B.應(yīng)付賬款明細(xì)表
C.采購合同
D.請購單

3.單項選擇題注冊會計師發(fā)現(xiàn)客戶以擔(dān)保資產(chǎn)換取應(yīng)付賬款時,除實施必要的審計程序外,還應(yīng)提請客戶()。

A.在會計報表注釋中予以揭示
B.出示擔(dān)保合同
C.在財務(wù)狀況說明書中予以說明
D.確定擔(dān)保是否具備驗證擔(dān)保資產(chǎn)價值

4.單項選擇題銷售收入內(nèi)部控制制度的健全有效依賴于哪項程序的正確合理?()

A.憑證處理程序
B.財務(wù)處理程序
C.憑證預(yù)先編號
D.是否按月對賬

5.單項選擇題下列不屬于銀行存款函證內(nèi)容的是()。

A.客戶的銀行貸款余額
B.客戶的或有負(fù)債
C.客戶的銀行存款余額
D.客戶的存款幣種

最新試題

審計工作底稿按其性質(zhì)和作用一般分為()。

題型:多項選擇題

在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()

題型:多項選擇題

費用的審查主要包括()。

題型:多項選擇題

為降低付款環(huán)節(jié)的固有風(fēng)險,應(yīng)付憑單部門在編制付款憑單之前應(yīng)核對供應(yīng)商發(fā)票與驗收單、訂購單的一致性,以確定供應(yīng)商發(fā)票計算的正確性,并將這些憑單附在付款憑單之后。為加強控制,通常還要求在付款憑單上填入借記的資產(chǎn)或費用類賬戶的名稱。

題型:判斷題

下列情況屬于勞務(wù)收入進行確認(rèn)和計量的是()。

題型:多項選擇題

庫存證券的實地盤點工作可在結(jié)賬日后進行。

題型:判斷題

審計人員由應(yīng)付賬款明細(xì)賬追查至銀行存款支出日記簿,審查()。

題型:多項選擇題

就合法性而言,社會審計報告應(yīng)遵循下列哪些規(guī)定?()

題型:多項選擇題

在審計工作結(jié)束時,必須寫一個書面的審計報告的原因()。

題型:多項選擇題

對庫存物資的抽查盤點,應(yīng)作好盤點記錄,由何人在盤點記錄上簽章后作為審計工作底稿的一部分?()

題型:多項選擇題