判斷題保險機構內部審計的范圍應包括所屬保險機構及其直接或間接控制的境內保險分支機構和非保險子公司,不包含境外分支機構。

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4.多項選擇題中國保監(jiān)會及其派出機構依法對保險機構內部審計工作情況實施哪幾類()指導、檢查和評價。

A.實行內部審計集中化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會統(tǒng)一指導、檢查
B.實行內部審計垂直化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構實施對口指導、檢查
C.實行內部審計集中化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構實施對口指導、檢查
D.中國保監(jiān)會根據保險機構內部審計工作規(guī)范,組織開展對保險機構內部審計工作的評價

5.多項選擇題內部審計部門應在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應當符合以下哪些要求:()。

A.客觀、完整、清晰、簡潔,具有建設性并體現重要性原則
B.包括審計概況、審計范圍、審計內容、審計方法、審計依據、審計發(fā)現、審計結論、審計意見或審計建議
C.不得有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏
D.被審計對象的反饋意見作為附件

最新試題

審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機構應進行處理。

題型:多項選擇題

實行內部審計垂直化管理的保險機構,由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構實施對口指導、檢查。

題型:判斷題

內部審計機構對省級分公司及其分支機構的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內報送當地保監(jiān)局。

題型:單項選擇題

保險機構應配備足夠數量的內部審計人員。專職內部審計人員數量原則上應不低于保險機構員工人數的10‰,且配備專職內部審計人員不少于三名。

題型:判斷題

內部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務活動、內部控制和風險管理等有關的決策和執(zhí)行。

題型:判斷題

保險機構應在董事會下設立審計委員會,已建立獨立董事制度的,應由()擔任審計委員會主任委員。

題型:單項選擇題

內部審計()管理是指保險機構分級設置獨立的內部審計部門,總部對各級內部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內部審計部門分級承擔內部審計職責并上報審計結果。

題型:單項選擇題

保險機構應以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責任人和內部審計部門及人員職責及權限,并統(tǒng)一制定各級內審機構和人員的管理制度,包括:崗位設置、崗位責任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓制度等。

題型:判斷題

鼓勵內部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓、增值服務等咨詢活動,改善保險機構的業(yè)務活動、內部控制和風險管理。

題型:判斷題

保險機構董事會審計委員會在內部審計工作中履行的職責,包括但不限于:()。

題型:多項選擇題