多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計章程應(yīng)包括()。

A.內(nèi)部審計目標(biāo)和范圍
B.內(nèi)部審計地位、權(quán)限和職責(zé)
C.內(nèi)部審計與外部審計的關(guān)系
D.總審計師的責(zé)任和義務(wù)
E.內(nèi)部審計與風(fēng)險管理、內(nèi)部控制的關(guān)系


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1.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行內(nèi)部控制的四個控制目標(biāo)中,內(nèi)部控制的基礎(chǔ)目標(biāo)有()。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理合法合規(guī)
B.風(fēng)險管理有效
C.內(nèi)部控制制度的完善
D.商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
E.財務(wù)會計等相關(guān)信息真實(shí)準(zhǔn)確完整

2.多項(xiàng)選擇題1992年美國全國反虛假財務(wù)報告委員會下屬的發(fā)起人委員會發(fā)布《內(nèi)部控制一整體框架》,文件明確了內(nèi)部控制的三大目標(biāo),包括()。

A.控制環(huán)境風(fēng)險
B.財務(wù)報告的可靠性
C.發(fā)展的效果和效率
D.財務(wù)報告的合規(guī)性
E.相關(guān)法律法規(guī)的遵循

5.多項(xiàng)選擇題董事會作出決議,必須經(jīng)商業(yè)銀行全體董事過半數(shù)通過,而對()應(yīng)當(dāng)由董事2/3以上董事通過方可有效。

A.重大投資
B.聘任或解聘高級管理人員
C.資本補(bǔ)充方案
D.財務(wù)重組
E.利潤分配方案

最新試題

監(jiān)事會負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分有效的內(nèi)部控制體系.保證商業(yè)銀行在法律和政策框架內(nèi)審慎經(jīng)營。

題型:判斷題

股東大會年會應(yīng)當(dāng)由()在每一會計年度結(jié)束后()個月內(nèi)召集和召開。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

()是商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的,通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制。

題型:單項(xiàng)選擇題

2004年1月.國務(wù)院決定對中國銀行和中國建設(shè)銀行進(jìn)行股份制改造試點(diǎn),標(biāo)志著國有商業(yè)銀行公司治理改革的開端。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的公司治理具有特殊性,具體表現(xiàn)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()不屬于商業(yè)銀行年度披露的信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

()應(yīng)當(dāng)對未執(zhí)行相關(guān)制度、流程,未適當(dāng)履行檢查職責(zé),未及時落實(shí)整改承擔(dān)直接責(zé)任。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)可要求商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門完成指定項(xiàng)目的審計工作.并將審計結(jié)果報送監(jiān)管部門。

題型:判斷題

()被認(rèn)為是現(xiàn)代內(nèi)部審計的開始。

題型:單項(xiàng)選擇題