單項(xiàng)選擇題以下審計(jì)程序中,與應(yīng)付賬款計(jì)價(jià)和分?jǐn)傉J(rèn)定最相關(guān)的是()

A.檢查外幣應(yīng)付賬款的折算是否正確
B.檢查是否存在借方余額的應(yīng)付賬款
C.要求財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人解釋?xiě)?yīng)付賬款長(zhǎng)期掛賬的原因
D.從應(yīng)付賬款借方追查到銀行存款日記賬的貸方


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1.單項(xiàng)選擇題注冊(cè)會(huì)計(jì)師最宜結(jié)合()情況證實(shí)是否存在未入賬應(yīng)付賬款。

A.檢查營(yíng)業(yè)收入的確認(rèn)
B.檢查驗(yàn)收單
C.檢查營(yíng)業(yè)成本的計(jì)算
D.函證應(yīng)收賬款

2.單項(xiàng)選擇題在對(duì)被審計(jì)單位在建工程進(jìn)行審計(jì)時(shí),C注冊(cè)會(huì)計(jì)師注意到下列有關(guān)借款費(fèi)用停止資本化的時(shí)點(diǎn)確定問(wèn)題,其中處理正確的是()

A.甲工程交付使用時(shí)停止資本化
B.乙工程辦理竣工決算手續(xù)時(shí)停止資本化
C.丙工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)停止資本化
D.丁工程建造過(guò)程中發(fā)生正常中斷時(shí)停止資本化

3.單項(xiàng)選擇題在查找已提前報(bào)廢但尚未作出會(huì)計(jì)處理的固定資產(chǎn)時(shí),以下審計(jì)程序中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師最有可能實(shí)施的是()

A.以檢查固定資產(chǎn)實(shí)物為起點(diǎn),檢查固定資產(chǎn)的明細(xì)賬和投保情況
B.以檢查固定資產(chǎn)明細(xì)賬為起點(diǎn),檢查固定資產(chǎn)實(shí)物和投保情況
C.以分析折舊費(fèi)用為起點(diǎn),檢查固定資產(chǎn)實(shí)物
D.以檢查固定資產(chǎn)實(shí)物為起點(diǎn),分析固定資產(chǎn)維修和保養(yǎng)費(fèi)用

4.單項(xiàng)選擇題注冊(cè)會(huì)計(jì)師函證應(yīng)付賬款,獲取適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)為()

A.獲取適當(dāng)?shù)墓?yīng)商相關(guān)清單
B.獲取適當(dāng)?shù)匿N(xiāo)售商相關(guān)清單
C.獲取適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)部門(mén)相關(guān)清單
D.獲取適當(dāng)?shù)膸?kù)存相關(guān)清單

5.單項(xiàng)選擇題以下實(shí)質(zhì)性分析程序中,不屬于一般費(fèi)用的實(shí)質(zhì)性程序是()

A.將費(fèi)用細(xì)化到適當(dāng)層次,根據(jù)關(guān)鍵因素和相互關(guān)系(例如本期頂算、費(fèi)用類(lèi)別與銷(xiāo)售數(shù)量、職工人數(shù)的變化之間的關(guān)系等)設(shè)定預(yù)期值
B.詢問(wèn)被審計(jì)單位的管理當(dāng)局
C.將已記錄金額與期望值進(jìn)行比較
D.調(diào)查差異,詢問(wèn)管理層,針對(duì)管理層的答復(fù)獲取適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)

最新試題

針對(duì)資料一第(1)至第(2)項(xiàng),假定不考慮其他條件,請(qǐng)逐項(xiàng)判斷Y公司上述控制程序在設(shè)計(jì)上是否存在缺陷。如果存在缺陷,請(qǐng)分別予以指出,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由,提出改進(jìn)建議。

題型:?jiǎn)柎痤}

在對(duì)被審計(jì)單位在建工程進(jìn)行審計(jì)時(shí),C注冊(cè)會(huì)計(jì)師注意到下列有關(guān)借款費(fèi)用停止資本化的時(shí)點(diǎn)確定問(wèn)題,其中處理正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

針對(duì)資料二第(1)和第(2)項(xiàng),請(qǐng)分別指出這些事項(xiàng)主要與存貨和應(yīng)付賬款的什么認(rèn)定相關(guān)。

題型:?jiǎn)柎痤}

針對(duì)資料一第(1)至第(2)項(xiàng),請(qǐng)指出哪一項(xiàng)與“已發(fā)生的購(gòu)貨業(yè)務(wù)均已記錄”這一控制目標(biāo)相關(guān),并確定針對(duì)該控制目標(biāo)的測(cè)試程序。

題型:?jiǎn)柎痤}

A注冊(cè)會(huì)計(jì)師是Q公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,為證實(shí)Q公司應(yīng)付賬款的發(fā)生和償還記錄是否完整,應(yīng)實(shí)施適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,以查找未入賬的應(yīng)付賬款。以下各項(xiàng)審計(jì)程序中,可以實(shí)現(xiàn)上述審計(jì)目標(biāo)的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下各項(xiàng)審計(jì)程序中,有助于發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位2017年末未入賬應(yīng)付賬款的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)內(nèi)部控制制度中,能夠防止或發(fā)現(xiàn)采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)發(fā)生錯(cuò)誤或舞弊的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)資料第(1)至第(5)項(xiàng),假定不考慮其他條件,請(qǐng)逐項(xiàng)判斷B公司上述已經(jīng)存在的內(nèi)部控制程序在設(shè)計(jì)上是否存在缺陷。如果存在缺陷,請(qǐng)分別予以指出,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由,提出改進(jìn)建議。將答案直接填人答題區(qū)的相應(yīng)表格內(nèi)。

題型:?jiǎn)柎痤}

請(qǐng)逐一指出情況(1)~(3)是否表明X公司的相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷。如認(rèn)為存在缺陷,請(qǐng)指出構(gòu)成缺陷的原因是相關(guān)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)存在缺陷,還是相關(guān)內(nèi)部控制未能得以有效執(zhí)行,并指出該缺陷可能導(dǎo)致X公司2017年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表的哪一個(gè)項(xiàng)目違反了哪一項(xiàng)認(rèn)定。

題型:?jiǎn)柎痤}

以下審計(jì)程序中,與應(yīng)付賬款完整性最相關(guān)的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題