A.董事會下屬的財務(wù)委員會復(fù)核和批準(zhǔn)賒銷交易標(biāo)準(zhǔn)
B.不符合賒銷標(biāo)準(zhǔn)的客戶必須使用現(xiàn)金支付
C.銷售人員必須負(fù)責(zé)對潛在和持久客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行評估和監(jiān)控
D.所有的賒銷訂單必須由信用部門簽字確認(rèn)賒銷許可
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提高提前支付的折扣比例
B.寬松的信貸政策
C.凈支付周期從30天縮短為25天
D.現(xiàn)金銷售增長
A.評價內(nèi)部財務(wù)報告的準(zhǔn)確性
B.測試用于資產(chǎn)安全防護(hù)方面的控制
C.確定是否符合公司有關(guān)存貨水平的程序
D.評價業(yè)績,指出需要實(shí)施額外審計工作的地方
A.披露一般商業(yè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)低迷指數(shù)的公開刊物
B.過去六個月組織注銷的月壞賬金額
C.過去六個月組織的月銷售總額
D.信用經(jīng)理就預(yù)期未來現(xiàn)金回收所作的書面預(yù)測
A.披露一般商業(yè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)低迷指數(shù)的公開刊物
B.過去六個月組織注銷的月壞賬金額
C.過去六個月組織的月銷售總額
D.信用經(jīng)理就預(yù)期未來現(xiàn)金回收所作的書面預(yù)測
A.薪金支付程控恰當(dāng)
B.部門現(xiàn)有的業(yè)績水平
C.人員聘用程控恰當(dāng)
D.人力資源政策的執(zhí)行情況
最新試題
統(tǒng)計抽樣和判斷抽樣的區(qū)別在于前者()
某審計師正考慮設(shè)計一個調(diào)查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項(xiàng)在設(shè)計調(diào)查問卷時最不重要()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
審計師正對雇員所關(guān)注的組織的健康保健計劃實(shí)施感覺和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
以下的X條型圖是某健康保險公司的計算機(jī)應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個資料圖表示:
以下哪項(xiàng)可用于樣本計劃階段的標(biāo)準(zhǔn)差估計?()
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項(xiàng)()
內(nèi)部審計收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
為了對屬性抽樣的結(jié)論進(jìn)行評價,必須首先明確()
審計師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進(jìn)行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實(shí)施。內(nèi)部審計師應(yīng)該()