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A.保險集團(tuán)(控股)公司
B.保險公司
C.保險資產(chǎn)管理公司
D.再保險公司及其分支機構(gòu)
最新試題
實行()的保險集團(tuán)()公司,其控股的保險子公司審計責(zé)任人應(yīng)由母公司派駐。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,以及必要的()等。
審計報告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求?()
內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。
沒有設(shè)立董事會的,由保險機構(gòu)()或負(fù)責(zé)人履行有關(guān)職責(zé)。
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機構(gòu),通過應(yīng)用審計信息化平臺、提升內(nèi)部審計人員專業(yè)勝任能力、聘請中介機構(gòu)承擔(dān)內(nèi)部審計項目等方式,基本滿足內(nèi)部審計業(yè)務(wù)需要的,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量可適當(dāng)放寬至不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的()‰。
保險機構(gòu)董事和高級管理人員在組織實施內(nèi)部審計工作中有如下哪些情形的,中國保監(jiān)會將依照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。()
內(nèi)部審計結(jié)果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結(jié)果等。
對于認(rèn)真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計人員,經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)后,保險機構(gòu)可給予特別嘉獎。