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A.確定已實(shí)施的控制測試是否為信賴控制提供了充分、適當(dāng)證據(jù)
B.判斷是否需要實(shí)施進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性程序以應(yīng)對潛在的錯報(bào)風(fēng)險
C.判斷是否需要實(shí)施進(jìn)一步控制測試程序以應(yīng)對潛在的錯報(bào)風(fēng)險
D.了解這些偏差及其潛在后果
A.下期審計(jì)可以利用本期收集的哪些證據(jù)
B.期末審計(jì)是否可以利用期中審計(jì)收集的證據(jù)
C.本期審計(jì)能否利用上期審計(jì)收集的證據(jù)
D.選擇獲取什么期間或時點(diǎn)的審計(jì)證據(jù)
A.不確定確定交易生成的期間
B.管理層凌駕于賬戶記錄控制
C.不恰當(dāng)?shù)呐?br />
D.規(guī)避控制行為
A.所有權(quán)結(jié)構(gòu)
B.治理結(jié)構(gòu)
C.組織結(jié)構(gòu)
D.勞動用工情況
最新試題
內(nèi)部審計(jì)也是()的基礎(chǔ)。
在內(nèi)部審計(jì)工作中,除了正確選用審計(jì)方法之外,還必須注意:()。
在經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)時,用于評價被審單位勞動消耗指標(biāo)有()。
經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)的審計(jì)程序具有()。
在經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)時,用來評價被審單位勞動生產(chǎn)率的指標(biāo)有:()。
內(nèi)部審計(jì)是部門、單位加強(qiáng)()的重要手段,是國家審計(jì)體系的組成部分。
財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)是()審計(jì)。
一般來說,財(cái)務(wù)大檢查是()進(jìn)行的。
審計(jì)產(chǎn)生的基礎(chǔ)是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)生。
政府審計(jì)、注冊會計(jì)師審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)各自的審計(jì)對象沒有分別。