單項選擇題審計工作報告是指審計機關依照法律規(guī)定,受本級人民政府委托,向()提出的關于審計上一年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作情況的報告。
A.本級人大常委會
B.本級人民政府
C.審計機關的上級審計機關
D.人民法院
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1.單項選擇題在我國,只要簡式審計報告的是()。
A.國家審計機關
B.內(nèi)部審計機構
C.社會審計
D.都可以
2.單項選擇題被審計單位內(nèi)部控制設置比較健全,并且有效執(zhí)行,應將其內(nèi)部控制風險評估為()。
A.低
B.中
C.高
D.無風險
3.單項選擇題下列不屬于內(nèi)部控制的局限性的是()。
A.內(nèi)部控制的設置和運行受制于成本效益原則;
B.內(nèi)部控制針對常規(guī)業(yè)務活動和重大的非常規(guī)業(yè)務活動而設置
C.即使是設置完善的內(nèi)部控制,也可能因有關人員的疏忽、誤解和判斷錯誤而失效
D.內(nèi)部控制可能因有關人員相互勾結、內(nèi)外串通而失效
4.單項選擇題確定控制測試的抽查范圍時,可選擇的方法是()。
A.函證
B.全部檢查法
C.統(tǒng)計抽樣法
D.重復執(zhí)行法
5.單項選擇題審計人員通過調(diào)查了解被審計單位內(nèi)部控制的設置和運行情況,并進行相關測試,對內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性作出評價,以確定是否依賴內(nèi)部控制和實質(zhì)性測試的性質(zhì)、范圍、時間和重點的活動是()。
A.了解內(nèi)部控制
B.測試內(nèi)部控制
C.內(nèi)部控制測評
D.風險評估
最新試題
函證應收賬款可以證明的認定有()。
題型:多項選擇題
被審計單位經(jīng)營大型零售業(yè)務,所采購商品和固定資產(chǎn)的數(shù)量及支付的款項龐大,交易復雜,最容易導致()的風險。
題型:單項選擇題
在國家審計準則中,審計工作底稿專指()。
題型:單項選擇題
被審計單位針對銷售交易的以下內(nèi)部控制設計恰當?shù)挠校ǎ?/p>
題型:多項選擇題
下列各項中,屬于對應付債券期末余額是否存在而進行審查的是()。
題型:單項選擇題
對于應收賬款項目來說,函證是其最為主要的、不可替代的審計程序。
題型:判斷題
有關應付賬款函證程序表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
下列關于社會審計實施階段的表述中,正確的是()。
題型:單項選擇題
針對被審計單位登記入賬的銷售交易是否真實,注冊會計師需要關注的問題有()。
題型:多項選擇題
下列不屬于審計證據(jù)質(zhì)量特征的是()。
題型:單項選擇題