判斷題根據(jù)《甘肅銀行柜面業(yè)務人員禁止行為“二十條”》第六條規(guī)定:嚴禁挪用庫款、白條抵庫、侵吞長款;嚴禁擅自處理長短款,以長補短和無依據(jù)辦理長短款的銷賬;嚴禁截留假幣、私自處理假幣或故意將假幣付給客戶。
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最新試題
借閱人歸還會計檔案時,會計檔案管理人員應逐一清點歸檔,確認歸還會計檔案的完整性、真實性。
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柜員信息維護操作不當,將導致前臺柜面操作風險失控。
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分支行可根據(jù)甘肅銀行賬戶實際情況或滿足客戶對賬需求,降低重點賬戶時點余額、單筆發(fā)生額設置金額,可以提高設置金額或降低對賬頻次。
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當日差錯處理是經(jīng)業(yè)務主管審批后以邏輯刪除的方法直接在綜合業(yè)務系統(tǒng)辦理沖賬,沖正憑證上要注明()等事項。
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授權復核工作中發(fā)現(xiàn)憑證或交易存在差錯的,應立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。
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對查詢、查復等事務類信息,必須堅持()的原則。
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重要會計業(yè)務授權包括()。
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紙質(zhì)會計檔案裝訂打號后,應按柜員號大小逐年按冊編列順序總號,在裝訂線上封簽,并加蓋個人名章。
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會計運營部負責已進入營業(yè)外收入,金額在10萬元(含)以上睡眠賬戶資金支取審批。
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與人民銀行對賬按照賬戶對賬辦法按月進行。
題型:判斷題