A.審計結(jié)果報告
B.審計結(jié)果公告
C.審計報告
D.審計過程報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.隸屬于議會并向議會或國家元首報告工作
B.隸屬于政府并向議會或政府報告工作
C.具有司法性質(zhì),以審計法院形式開展工作,向議會或國家元首報告工作
D.獨立于議會、政府和司法機關,向議會或國家元首報告工作
A.內(nèi)部審計機構不承擔行政責任
B.內(nèi)部審計機構不承擔刑事責任
C.我國當前的內(nèi)部審計法規(guī)明確了內(nèi)部審計人員的法律責任
D.我國當前的內(nèi)部審計法規(guī)沒有明確內(nèi)部審計人員的法律責任
A.審計機關對黨和國家重大政策措施的貫徹落實情況進行審計
B.審計監(jiān)督地方各級政府主要負責人在任職期間履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任的情況,進行審計監(jiān)督
C.審計機關對企業(yè)的內(nèi)部審計工作進行指導和監(jiān)督
D.審計監(jiān)督各級承擔自然資源資產(chǎn)管理的主要負責人在任職期間履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任的情況
A.注冊會計師執(zhí)行業(yè)務,可以要求委托人提供必要的協(xié)助
B.會計師事務所可以對被審計單位的違規(guī)行為提出處理、處罰的建議權
C.會計師事務所一般只能在注冊所在地的區(qū)域內(nèi)執(zhí)行業(yè)務
D.注冊會計師發(fā)表的審計報告在特定范圍內(nèi)有效
A.對本*單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審
B.對本*單位及其所屬單位預算內(nèi)資金的管理和使用情況進行審計,不包括預算外資金
C.對本*單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計
D.對本*單位內(nèi)設機構及所屬單位領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計
最新試題
銷售合同中約定被審計單位的客戶在一定時間內(nèi)有權無條件退貨,而被審計單位隱瞞退貨條款,在發(fā)貨時全額確認銷售收入,屬于以下哪種問題()。
在國家審計準則中,審計工作底稿專指()。
被審計單位經(jīng)營大型零售業(yè)務,所采購商品和固定資產(chǎn)的數(shù)量及支付的款項龐大,交易復雜,最容易導致()的風險。
審計目標確定的決定性因素是()。
下列選項中,不屬于審計質(zhì)量控制措施的是()
有關應付賬款函證程序表述錯誤的是()。
應收賬款詢證函的寄發(fā)和收回均應由注冊會計師直接控制。
在審查其他應收款時,通常無須實施函證程序。
被審計單位針對銷售交易的以下內(nèi)部控制設計恰當?shù)挠校ǎ?/p>
與財務報表審計不同的是,績效審計的準備階段需要()。