單項選擇題下列關(guān)于審計取證模式的表述,不正確的有()。

A.賬目基礎(chǔ)審計需要運用詳細審計方法對憑證和賬目進行逐項審查
B.制度基礎(chǔ)審計只強調(diào)審查內(nèi)部控制系統(tǒng)產(chǎn)生的結(jié)果
C.運用制度基礎(chǔ)審計模式需要采用抽查方法
D.風險基礎(chǔ)審計立足于對審計風險進行系統(tǒng)的分析和評價


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1.單項選擇題下列有關(guān)審計取證方法的表述中,錯誤的有()。

A.詢問本身不足以測試內(nèi)部控制運行的有效性
B.盤點有形資產(chǎn)屬于觀察的取證方法
C.重新操作是指對有關(guān)業(yè)務(wù)程序或者控制活動獨立進行重新驗證
D.函證回函來自獨立第三方,因此具有較高的可靠性

2.單項選擇題關(guān)于審計工作底稿的編制要求,以下不正確的是()。

A.編制審計工作底稿所附的重要審計證據(jù)材料應(yīng)當由提供證據(jù)的有關(guān)人員、單位簽名或蓋章
B.相關(guān)的證明資料如有矛盾,應(yīng)當信賴外部證據(jù)
C.審計人員對審計工作底稿的真實性負責
D.相關(guān)的審計工作底稿之間應(yīng)當具有清晰的勾稽關(guān)系,相互引用時應(yīng)注明索引號

3.單項選擇題下列有關(guān)審計工作底稿的表述,不正確的是()。

A.是控制審計工作質(zhì)量的手段
B.是明確審計人員責任的依據(jù)
C.每一個審計事項均應(yīng)當編制審計工作底稿
D.重要事項的審計工作底稿需經(jīng)被審計單位相關(guān)人員簽字認可

4.單項選擇題審計人員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表屬于()。

A.實物證據(jù)
B.親歷證據(jù)
C.內(nèi)部證據(jù)
D.外部證據(jù)

5.單項選擇題以下不屬于審計標準特點的是()。

A.層次性
B.時效性
C.地域性
D.適用性